Master Data

Registry
Register court Köln HRB 94305
Registered
7/17/2015
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsMedia representationOperation of live music venues, music clubs and similar socio-cultural centres
Purpose
Die Vermarktung und das Management von Künstern in allen Bereichen des Showbusiness (z. B. live-Auftritte, TV-Auftritte), sowie das Durchführen von eigenen Veranstaltungen aller Art und das Merchandising.

History

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Management

NameRole
Janine Kurath
since 4/25/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Janine Kurath
Wädenswil/Schweiz
€25,000
100.00%

Financial Report

LCT GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 6.816,00 5.759,00
I. Sachanlagen 6.816,00 5.759,00
B. Umlaufvermögen 680.839,19 713.845,20
I. Vorräte 1.450,00 4.178,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.901,77 158.012,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 634.487,42 551.655,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 390,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 688.045,19 719.604,20

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 49.330,22 45.714,48
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 20.714,48 13.672,31
III. Jahresüberschuss 3.615,74 7.042,17
B. Rückstellungen 20.305,74 17.271,15
C. Verbindlichkeiten 618.409,23 656.618,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 688.045,19 719.604,20

Anhang


1. Allgemeine Grundsätze zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der LCT GmbH, Köln, Amtsgericht Köln HRB 94305 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes erstellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist entsprechend den Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

 2. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


  a) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Für Aufwendungen zur Gründung des Unternehmens, zur Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten angesetzt.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Rahmen von § 250 HGB gebildet.

  b) Bewertungsvorschriften

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch die tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten nicht entgegen.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Risiken des termingerechten und vollständigen Zahlungseingangs wurden durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung (1 %) berücksichtigt.

Bank- und Kassenguthaben entsprechen den Nominalwerten.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Die Restlaufzeiten ergeben sich aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung in notwendigem Umfang alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

  c) Weitere Erläuterungen zur Bilanz:

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrugen zum Bilanzstichtag EUR 618.409,23 (Vorjahr: EUR 656.618,57).

 3. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer im Berichtsjahr waren Herr Dirk Verseck, Bonn und Frau Janine Yanar, Wädenswil (CH) bestellt.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 3.615,74 auf neue Rechnung vorzutragen. Hieraus resultiert eine Bilanzgewinn in Höhe von € 24.330,22.

sonstige Berichtsbestandteile


Köln, den 11.09.2019
gez. Janine Yanar


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2019 festgestellt.

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