Raum Idee Slusarz GmbHLiquidated

59555 Lippstadt, DEU

Master Data

Registry
Register court Paderborn HRB 6110
Registered
1/11/2002
Industry
Activities of holding companiesWholesale of paint and varnishAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Estrich, Parkett, Bodenbelägen, Gardinen und Tapeten aller Art und aller damit im Zusammenhang stehenden erlaubnisfreien Geschäfte und Tätigkeiten. Die Gesellschaft darf gleichartige oder ähnliche Unternehmungen errichten, erwerben, sich an solchen beteiligen oder deren Vertretung übernehmen. Sie ist auch zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt.

History

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Management

NameRole
Norbert Slusarz
since 1/14/2020
Liquidator

Financial Report

Raum Idee Slusarz GmbH

Lippstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

34.074,33

38.503,21

III. Finanzanlagen

275,00

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

113.823,27

101.554,97

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

44.105,52

51.237,83

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

332,52

497,29

C. Rechnungsabgrenzungsposten

290,87

0,00

Summe Aktiva

192.901,51

191.793,30



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

42.234,43

114.473,08

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-3.901,84

-72.238,65

B. Rückstellungen

2.500,00

2.500,00

C. Verbindlichkeiten

127.068,92

122.058,87

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

192.901,51

191.793,30

ANHANG

zur Bilanz

Raum Idee Slusarz GmbH

zum 31.12.2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften und unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungs-gesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Veränderungen im Zuge des Übergangs auf die Bilanzierung nach dem BilMoG ergaben sich nicht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft gehört zu den kleinen Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs.1 HGB.

Die gesetzlichen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im einzelnen wurden folgende Regelungen und Methoden berücksichtigt:

Das Sachanlagevermögen wird mit den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Abschreibungszeitraum entspricht der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Für die anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung werden

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in der Regel Nutzungsdauern von 5 - 8 Jahren unterstellt.

Die Abschreibungen werden generell nach der linearen Methode ermittelt.

Im laufenden Geschäftsjahr zugegangene Gegenstände des Anlagevermögens werden pro rata temporis zeitanteilig abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die nach dem 31. Dezember 2009 angeschafft oder hergestellt wurden, und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu einem Wert von 410 € betragen haben, wurden im Jahr des Zugangs vereinfachend planmäßig nach steuerrechtlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung des Maßgeblichkeitsprinzips voll abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffewerden durch die jährliche körperliche Inventur ermittelt.

Das Niederstwertprinzip wird dabei durch angemessene Abwertungen auf die Anschaffungskosten bei geminderter Verwertbarkeit berücksichtigt.

Der Warenbestand wird durch die jährliche körperliche Inventur ermittelt.

Das Niederstwertprinzip wird dabei durch angemessene Abwertungen auf die Anschaffungskosten bei geminderter Verwertbarkeit berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenständewerden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Forderungen gegenüber dem Gesellschafter belaufen sich zum 31.12.2010 auf 27.351,12 €.

Die Forderungen werden mit 4% des durchschnittlichen Forderungsbestandes verzinst.

Die sonstigen Rückstellungenwerden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Das betrifft insbesondere die Kosten für die Jahresabschlusserstellung, sowie die Steuerrückstellungen für das laufende Geschäftsjahr.

Die Verbindlichkeitenwerden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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Erläuterungen zu Einzelposten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens ist dem Anhang als Anlagespiegel beigefügt.

Angaben
über die Restlaufzeit von Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Gesellschafter sowie aus Lieferungen und Leistungen beträgt jeweils bis zu einem Jahr.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht zur Veröffentlichung im Handelsregister bestimmt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Sonstige Angaben

Herr Norbert Slusarz war im Berichtsjahr Geschäftsführer der Gesellschaft.

Er ist allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt, und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

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Ergebnisverwendung

Der Jahresverlust in Höhe von 3.901,84 € wird im Rahmen der Ergebnis-verwendung zum 31.12.2010 auf neue Rechnung vorgetragen.

Schlussbemerkung

Der vorliegende Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses der

Raum Idee Slusarz GmbH

zum 31.12.2010

und enthält sämtliche Pflichtangaben, die nach den handelsrechtlichen Vorschriften erforderlich waren.

Die beigefügten Anlagen sind Bestandteil des Anhangs.

Lippstadt,
den 30. Juni 2011

Raum Idee
Slusarz GmbH, Lippstadt

-vertreten
durch den Geschäftsführer-

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.06.2011

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