Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 151371
Registered
4/27/2018
Industry
Wholesale of fish and fish productsWholesale of food n.e.c.Wholesale of meat and meat products
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Groß- und Außenhandel von Lebensmitteln, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Dienstleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Said Bahrami
since 4/27/2018
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Said Bahrami
Max-Herz-Ring 171, 22159 Hamburg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Bahrami GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 36.482,00 41.663,00
I. Sachanlagen 36.482,00 41.663,00
B. Umlaufvermögen 487.808,63 404.196,45
I. Vorräte 358.544,89 299.042,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 103.495,40 82.732,24
davon gegen Gesellschafter 3.126,37  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.768,34 22.421,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.041,71 1.053,73
Aktiva 534.332,34 446.913,18

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 59.590,42 15.174,34
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 9.825,66 19.468,87
III. Jahresüberschuss 44.416,08 9.643,21
B. Rückstellungen 7.770,00 11.185,00
C. Verbindlichkeiten 463.637,07 420.553,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 461.348,00 409.329,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.289,07 11.224,75
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 279,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.334,85  
Passiva 534.332,34 446.913,18

Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022


Bahrami GmbH, Hamburg

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der Bahrami GmbH, Liebigstraße 34, 22113 Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 151371) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die im Geschäftsjahr angeschafften Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden in voller Höhe als Aufwand berücksichtigt.

Sofern bei den Anlagegegenständen zum Abschlussstichtag von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Posten mit verminderter Marktgängigkeit werden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte auf Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.  Angaben zur Bilanz

Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage zum Anhang in Form eines Anlagenspiegels dargestellt.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter sind den sonstigen Vermögensgegenständen zuzuordnen.

Passiva

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 345.656,16 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Verträge über Büro- und Lagermiete
340.800,00 EUR

Vertrag über Pkw-Leasing
4.856,16 EUR



IV.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird gemäß § 275 Abs. 1 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V.  Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 11.

Hamburg, den 31. August 2023

Said Bahrami

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.09.2023 festgestellt.

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