99names communication GmbHLiquidated

51067 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 74770
Previous
99names design GmbH
Registered
2/21/2012
Industry
Advertising agenciesPublic relations and communication activitiesGraphic design and visual communication activities
Purpose
der Betrieb einer Agentur für Kommunikationsdesign, Werbung und Marketing.

History

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Management

NameRole
Ümit Kücük
since 1/30/2018
Managing Director
Bekir Altas
since 7/9/2015
Managing Director
Osman Yusuf
since 7/14/2014
Managing Director

Financial Report

99names communication GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 82.649,00 96.153,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.645,00 7.345,00
II. Sachanlagen 53.004,00 63.808,00
III. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 488.381,83 287.843,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 440.685,42 174.360,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.696,41 113.483,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.842,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 571.030,83 385.838,82

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 143.544,60 80.734,05
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 55.734,05 0,00
III. Jahresüberschuss 62.810,55 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 55.734,05
B. Rückstellungen 33.383,59 15.967,83
C. Verbindlichkeiten 394.102,64 289.136,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 394.102,64 289.136,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 571.030,83 385.838,82


JAHRESABSCHLUSS
zum 31.12.2015
der Firma
99names communication GmbH


A N H A N G
für das Geschäftsjahr 2015


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma 99names communication GmbH  wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH - Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn - und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft einen kleine
Kapitalgesellschaft.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagenspiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.


II. Bilanzierung - und Bewertungsgrundsätze


Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens und Trivialsoftware mit Anschaffungskosten zwischen 150.01 EUR und 400,00 EUR werden im Jahr des Zugangs
Aktiviert und vollständig abgeschrieben. Derartige Zugänge in den Geschäftsjahren 2008 und 2009 mit Anschaffungskosten zwischen 150,01 und 1.000,00 EUR werden unter Berücksichtigung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer 43/2007 entsprechend den steuerlichen Vorschriften über 5 Jahre abgeschrieben ("Poolabschreibung"), da die Werte insgesamt von untergeordneter Bedeutung sind.


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.


Die Rückstellungen beinhalten die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses inklusive der dazugehörigen Steuererklärungen.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Nach § 274 a Abs. 5 HGB ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft von dem Ansatz  latenter Steuern befreit.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

  

Verbindlichkeiten
Stand 31.12.2015
bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
über 5 Jahre
 




Kreditinstituten
           345,87
           345,87
       -,--
         -,--
Überzahlungen
         6065,59
         6065,59
       -,--
         -,--
aus Lieferung/Leistungen
     156338,93
   156338,93
       -,--
         -,--
aus Steuern u. Abgaben
       45411,78
     45411,78
       -,--
         -,--
Sonstige Verbindlichkeit
       17322,97
       17322,97
 
 
erhaltene Anzahlungen
     168617,50
     168617,50
       -,--
         -,--
Summe
     394102,64
     394102,64
 
 


III. Sonstige Angaben

Während des Zeitraums vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 waren durchschnittlich 29 Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2015 waren:

- Herr Mustafa Yeneroglu
- Herr Osman Yusuf
- Herr Bekir Altas

In 2015 ist Herr Mustafa Yeneroglu abberufen worden und Herr Bekir Altas
wurde neu bestellt.

Köln, 06. September 2016

Osman Yusuf Bekir Altas 

                                        
                        

sonstige Berichtsbestandteile


Köln, den 25.11.2016   gez. Osman Yusuf, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.09.2016 festgestellt.

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