RoSSArt GmbHLiquidated

65719 Hofheim am Taunus, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 74313
Registered
2/16/2005
Industry
Wholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Handel und Import/Export von Zubehörteilen von Kraftfahrzeugen.

History

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Financial Report

RoSSArt GmbH

Hofheim am Taunus

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Umlaufvermögen 16.931,95 46.792,05
I. Vorräte 0,00 11.711,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.948,65 22.600,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.983,30 12.480,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 16.931,95 46.792,05

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 11.400,32 13.223,90
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 11.776,10 2.000,00
III. Jahresfehlbetrag 1.823,58 9.776,10
B. Rückstellungen 2.100,00 2.030,30
C. Verbindlichkeiten 3.431,63 31.537,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 16.931,95 46.792,05

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen:


Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten,die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

Die ausgewiesenen Vermögensgegenstände bzw. Verbindlichkeiten gehören gem.§ 265 Abs.3, S.1 HGB nur zu diesen und zu keinen anderen Bilanzpositionen.

Aktivposten

Es bestehen keine Forderungen an Gesellschafter.

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

Der Verlustvortrag von 2005 geht mit 13.599,68 € in das Eigenkapital ein.

Rückstellungen

Die Rückstellung wurde mit 2.100 € für Abschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Niedenthal Irene Geschäftsführerin Einzelvertr.


Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Am Forsthaus 11 65719 Hofheim am Taunus


Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 28.08.2007 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 genehmigt und festgestellt. Der Geschäftsführerin wird Entlastung erteilt.




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