Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 85535
Registered
7/14/2004
Industry
Logistics service activitiesIntermediation service activities for freight transportFreight forwarding
Purpose
Die Organisation und Disposition von logistischen Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Felix Otto Kluwe
since 3/24/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€50,000
100.00%

Financial Report

Kluwe Logistik GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 210,00 280,00
I. Sachanlagen 210,00 280,00
B. Umlaufvermögen 82.261,30 85.379,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 81.404,51 84.897,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 856,79 482,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.885,49 2.094,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 84.356,79 87.753,79

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 26.522,31 6.142,30
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 43.857,70 -11.022,34
III. Jahresüberschuss 20.380,01 -54.880,04
B. Rückstellungen 2.730,77 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 55.103,71 79.611,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 48.103,71 79.611,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 84.356,79 87.753,79

Anhang

Kluwe Logistik GmbH
zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB unter Beachtung der Bilanzkontinuität und der Gliederungs- und Bewertungsstetigkeit aufgestellt.

Der Anhang enthält alle vom Gesetz geforderten Pflichtangaben für kleine Kapitalgesellschaften. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB werden von der Gesellschaft in Anspruch genommen.

1. Gliederungsgrundsätze
Die Gliederung der Bilanz- und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Absatz 2 HGB gegliedert.

2. Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Bewertung erfolgte nach den für Kapitalgesellschaften maßgeblichen Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches.

Im Einzelnen:

Aktiva
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet worden. Für das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des Nettoforderungsbestands in Ansatz gebracht. Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden ebenfalls zum Nennwert angesetzt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Passiva
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden. Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

II. Sonstige Angaben

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht. Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2011:

    Herr Christian Kluwe, Wirtschaftsingenieur 
    Herr Thomas Kluwe, Speditionskaufmann

Berlin, den 12. Juni 2012

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.670,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.03.2013 festgestellt.

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