Master Data

Registry
Register court Jena HRB 501206
Registered
2/27/2007
Industry
Wholesale of tobacco productsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of sanitary equipment
Purpose
Der Handel und die Verwaltung mit und von Waren aller Art, mit Ausnahme von genehmigungspflichtigem Handel mit Waren und erlaubnisbedürftigen Rechtsgeschäften.

History

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Management

NameRole
Chris Kämmerle
since 5/21/2021
Liquidator
Melanie Kämmerle
since 5/19/2021
Liquidator

Beneficial Owners

3.00% identified97.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
D***** K*******
2.00%
M****** K*******
1.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
SATANAS GmbHSelf-held cycle
97.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Germany
€24,250
97.00%
D***** K*******
€500
2.00%

Holdings

NameOwnership
97.00%

Financial Report

SATANAS GmbH

Hirschberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 13.346,00 4.813,00
I. Sachanlagen 13.346,00 4.813,00
B. Umlaufvermögen 79.065,56 55.968,17
I. Vorräte 65.076,86 44.999,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.959,90 4.234,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.028,80 6.734,22
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 45.876,26 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 138.287,82 60.781,17

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 12.216,87
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 12.783,13 0,00
III. Jahresfehlbetrag 58.093,13 12.783,13
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 45.876,26 0,00
B. Rückstellungen 10.000,00 9.742,08
C. Verbindlichkeiten 128.287,82 38.822,22
Bilanzsumme, Summe Passiva 138.287,82 60.781,17

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2008

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der SATANAS GmbH zum 31.12.2008 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

In Höhe von EUR 84.498,80 enthalten.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Angaben nach § 42 Absatz 3 GmbHGesetz:

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Rechte und Pflichten:

Verbindlichkeiten gegenüber Denise Kämmerle EUR 6.058,69

Verbindlichkeiten gegenüber Chris Kämmerle EUR 78.440,11

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Frau Birgit Kämmerle.

 

Hirschberg, den

Birgit Kämmerle

Geschäftsführer

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