Master Data

Registry
Register court Siegburg HRB 13074
Previous
MUNZUR-BERGE UG (haftungsbeschränkt)MUNZUR-GASTRO UG (haftungsbeschränkt)
Registered
9/27/2012
Industry
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment, without specialisation on one of these goodsWholesale of wood in the rough and sawn timberWholesale of food n.e.c.
Purpose
- der Trocken- und Akustikbau, - Verlegung von Fliesen, Platten und Mosaik, - Holz- und Bautenschutz, - Handel mit Kälte-, Klima- und Lüftungsfertigteilen; Großküchengeräten und Gastronomiebedarf; - Im- und Export, Einbau und Montage von Bau-Fertigteilen; - Kabelleger im Hochbau ohne Anschlussarbeiten, - Gastronomie (Restaurant-Imbiss), - Handel mit Lebensmitteln und Getränken sowie Gastroverpackungen, - Handel mit Sicherheitstechnik, - Handel mit Möbel- und Beleuchtungsdesign, - Handel mit Sanitär- und Badausstattung.

History

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Management

NameRole
Özkan Yildiz
since 8/6/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Biberweg 27, 53842 Troisdorf
€25,000
100.00%

Financial Report

Munzur Gastro GmbH

Troisdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Aktivseite

Pos Bezeichnung 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018
EUR EUR EUR
1300 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 262,00 0,00
Büroeinrichtung 262,00 0,00
1550 fertige Erzeugnisse und Waren 29.816,45 29.816,45
Waren (Bestand) 29.816,45 29.816,45
1640 sonstige Vermögensgegenstände 415.146,25 332.367,93
Forderungen gegen sonstige Gesellschafter - Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.605,08 8.605,08
Kautionen 2.000,00 2.000,00
Forderungen aus entrichteten Verbrauchsteuern 41.865,86 41.865,86
Abziehbare Vorsteuer 7 % 60,30 0,00
Abziehbare Vorsteuer 19 % 16.723,50 0,00
Entstandene Einfuhrumsatzsteuer 10.402,38 0,00
Durchlaufende Posten 44.319,70 44.319,70
Umsatzsteuer 19 % -40.180,95 0,00
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 38.995,53 0,00
Umsatzsteuer Vorjahr 56.777,56 0,00
Sonstige Verrechnungskonten (Interimskonten) 235.577,29 235.577,29
1710 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 968,48 968,48
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 568,48 568,48
Bank 400,00 400,00
1940 Sonstige Aktiva 71.565,18 0,00
Darlehen 71.565,18 0,00
SUMME AKTIVA 517.758,36 363.152,86

Passivseite

Pos Konto Bezeichnung 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018
EUR EUR EUR
2020 Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2110 Gewinnvortrag / Verlustvortrag 116.800,92 54.914,84
Verlustvortrag vor Verwendung 116.800,92 54.914,84
2115 Jahresüberschuss 12.018,08 20.921,42
2440 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 141.046,66 26.051,36
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 85.000,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 5.500,00 0,00
Bank 50.546,66 26.051,36
2460 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.340,50 18.340,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 18.340,50 18.340,50
2510 sonstige Verbindlichkeiten 204.552,20 217.924,74
Geldtransit 30.260,00 20.260,00
Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens gemäß § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG 9.092,74 9.092,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 123.333,60 123.333,60
Abziehbare Vorsteuer 7 % 0,00 -16,77
Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % 0,00 -0,01
Abziehbare Vorsteuer 19 % 0,00 -12.440,41
Entstandene Einfuhrumsatzsteuer 0,00 -34.053,32
Darlehen 0,00 24.307,74
Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben 41.865,86 0,00
Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % 0,00 0,01
Umsatzsteuer 19 % 0,00 56.789,10
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 0,00 2.184,84
Umsatzsteuer Vorjahr 0,00 28.467,22
SUMME PASSIVA 517.758,36 363.152,86

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind nach den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Angaben über in Anspruch genommene Erleichterungsvorschriften

Für den Jahresabschluss wurden die nach § 288 HGB vorgesehenen Erleichterungsvorschriften in Anspruch genommen.

Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden

Aktiva

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden bewertet mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen nach § 7 EStG.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden in voller Höhe abgeschrieben gemäß § 6 Abs. 2 EStG.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet.

Passiva

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist im Bilanzschema aufgegliedert.

Rückstellungen für Aufwendungen des Jahresabschlusses, für Gewährleistungen und für Ertragsteuern wurden gebildet. In den sonstigen Rückstellungen sind solche für Tantiemen und für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen enthalten.

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