Master Data

Registry
Register court Kleve HRB 10913
Registered
5/5/2011
Industry
Manufacture of plastic packing goodsWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Der Handel mit Erste-Hilfe-Produkten, Verbandsstoffen, medizinischen Verbrauchsmaterialien, Sicherheitsprodukten und Sportartikeln aller Art, die Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf die vorgenannten Produkte und Materialien sowie alle mit den vorgenannten Tätigkeiten zusammenhängenden Geschäfte

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Bettr Beheer B.V.NLD
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bevaplast B.V.
Netherlands
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Bevaplast GmbH

Kleve

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 70.782,00 35.354,00
I. Sachanlagen 70.782,00 35.354,00
B. Umlaufvermögen 79.605,70 95.626,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.334,83 39.524,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.270,87 56.102,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 273,00
Summe Aktiva 150.387,70 131.253,79

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 127.397,18 114.014,89
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 89.014,89 81.147,83
III. Jahresüberschuss 13.382,29 7.867,06
B. Rückstellungen 10.636,28 11.775,00
C. Verbindlichkeiten 12.354,24 5.463,90
Summe Passiva 150.387,70 131.253,79

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Bevaplast GmbH hat ihren Sitz in Kleve und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Kleve (Reg.Nr. HR B 10913).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. / Sie werden im Anlagenspiegel des Folgejahres als Abgang dargestellt. / Nach der Abgangsfiktion wird ihr Abgang nach fünf Jahren unterstellt.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / die sonstigen Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet. Unverzinsliche Ausleihungen sind zum Barwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2023 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 22.334,83 0,00 39.524,12 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 21.529,74 (Vorjahr: € 36.380,40) ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und Aufbewahrungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
sonstige Verbindlichkeiten 12.354,24 12.354,24 0,00 0,00
- davon gegenüber Gesell- schaftern 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
sonstige Verbindlichkeiten 5.463,90 5.463,90 0,00 0,00
- davon gegenüber Gesell- schaftern 0,00 0,00 0,00 0,00

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Gewinn und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende wesentliche periodenfremde Erträge enthalten:

Kto. 2520 Periodenfremde Erträge 750,00 € (Vorjahr: 0,00 €)

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende

wesentliche periodenfremde Aufwendungen enthalten:

Kto.2020 Periodenfremde Aufwendungen 313,81 € (Vorjahr: 482,65 €)

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 3 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Carlos Cornelis Voermans.

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Bevaplast B.V., 8170 AB Vaassen, Niederlande, einbezogen. Dieser kann im niederländischen Handelsregister eingesehen werden.

Soweit der Anhang keine Angaben über sonstige, nach §§ 264 ff., 284 ff HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Kleve, den

Bevaplast GmbH

- Geschäftsführung -

Carlos Cornelis Voermans

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.3.2024.

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