WRK - GmbHLiquidated

74746 Höpfingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 704532
Registered
3/8/2005
Industry
Manufacture of office furnitureManufacture of kitchen furnitureManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Die Entwicklung, Planung, Herstellung, Lieferung und Montage von hochwertigen Innenausbauelementen.

History

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Management

NameRole
Christoph Schlie
since 6/11/2008
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

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Financial Report

WRK - GmbH

Höpfingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 19.788,00 41.378,00
B. Anlagevermögen 529.391,00 414.271,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 342.251,00 204.316,00
II. Sachanlagen 187.140,00 209.955,33
C. Umlaufvermögen 2.670.546,15 1.764.686,57
I. Vorräte 1.584.281,89 1.146.202,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 929.688,17 519.358,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 150.000,00 150.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 156.576,09 99.126,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten 9.026,80 12.990,61
E. Aktive latente Steuern 22.779,92 30.996,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.251.531,87 2.264.322,93

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 1.015.529,92 682.236,70
I. gezeichnetes Kapital 34.000,00 34.000,00
II. Kapitalrücklage 238.000,00 238.000,00
III. Gewinnrücklagen 243.529,92 160.236,70
IV. Gewinnvortrag 500.000,00 250.000,00
B. Rückstellungen 152.806,50 96.812,08
C. Verbindlichkeiten 2.083.195,45 1.485.274,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.294.682,61 810.200,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.251.531,87 2.264.322,93

Anhang

A. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- § 284 Abs. 2 HGB

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen unter Beachtung von BilMoG.

Aktiva Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebes gem. § 269 HGB

Die Bilanzierungshilfte für die Ausweitung des Geschäftsbetriebes gem. § 269 HGB umfaßt Aufwendungen:

- DIN EN ISO 9001

- Trittschallminderung des Auframpungssystems

- Systemprüfung F90

für die Aufnahme neuer Produkte / Produktgruppen als auch Erschließung neuer Märkte. Die Abschreibung wurde im Wirtschaftsjahr 2011 linear in Höhe von 21.590,00 € vorgenommen.

Anlagevermögen

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibung bewertet. Fremdkapitalzinsen sind nicht einbezogen.

Planmäßige Abschreibungen wurden im zulässigen Rahmen degressiv, im übrigen linear vorgenommen. Für im Wirtschaftsjahr 2011

angeschaffte Anlagegüter wurde die Abschreibung pro rata temporis vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr der Anschaffung einheitlich in einem Sammelposten erfasst und mit jeweils 1/5 gewinnmindernd aufgelöst.

Zur Prüfung der Vollständigkeit des Anlagevermögens wurde das Inventarverzeichnis mit der Gesellschaft abgestimmt (Zugänge und Abgänge). Die Bestimmung der Nutzungsdauern wurden stichprobenweise mit den Erfahrungswerten der Vergangenheit verprobt.

Die Bewertungsstetigkeit wurde eingehalten.

Ferner wurde von dem Wahlrecht gem. § 248 (2) HGB in der Weise Gebrauch gemacht, dass Entwicklungskosten (in der Entwicklungsphase anfallende Herstellungskosten) in Höhe von 151.959,54 € (31.12.2010 € 195.228,00) aktiviert wurden. Die planmäßige Abschreibung im Wirtschaftsjahr 2011 wurde in Höhe von € 21.605,54 vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Bestände an Vorräten basiert auf einer körperlichen Bestandsaufnahme an der wir nicht beobachtend teilgenommen haben. Wir haben uns durch Stichproben von der Ordnungsmäßigkeit der Bestandsaufnahme und Bewertung versichert. Die Bewertung des Warenlagers einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungskosten, soweit zulässig, nach dem Durchschnittsverfahren und unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Werte und Mengen ergeben sich aus den Inventurlisten.

Die Bewertung der unfertigen Erzeugnissen erfolgte zu Herstellungskosten.

Fremdkapitalzinsen kamen in Ansatz.

Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind Risiken angemessen berücksichtigt worden.

PASSIVA

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.

Bei der Bemessung der Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Weitere Risiken, die eine Bildung einer Rückstellung erforderlich machen, waren nicht erkennbar.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

B. Angaben zur Bilanz

1. Haftungsverhältnisse

- § 251 HGB

Am Bilanzstichtag bestanden Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB in Höhe von 119.250,00 €.

Auslösende Gründe für eine Inanspruchnahme aus den Gewährleistungsbürgschaften liegen nicht vor.

2. Geschäftsführer

- § 285 Nr. 10 HGB

Christoph Schlie (ab 29.03.2008)

3. § 285 Nr. 28 HGB

Gesamtbetrag aus der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 151.959,54 €

(31.12.2010 € 195.228,00).

Gesamtbetrag aus der Aktivierung latenter Steuern 22.779,92 €

(31.12.2010 € 30.996,42).

 

gez. Christoph Schlie

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2012 festgestellt.

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