Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 58260
Previous
Malerfachbetrieb BO-GA GmbH
Registered
10/5/2004
Industry
Painting and lacqueringFloor and wall coveringWholesale of paint and varnish
Purpose
Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten, Fassadenanstrich, Bodenverlegearbeiten.

History

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Management

NameRole
Norman Bornstein
since 10/13/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hoppegarten
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Malerfachbetrieb BO-GA GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 68.359,00 63.822,00
I. Sachanlagen 1.271,00 3.195,00
II. Finanzanlagen 67.088,00 60.627,00
B. Umlaufvermögen 106.221,95 108.669,64
I. Vorräte 24.906,25 11.978,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.450,10 94.701,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.865,60 1.989,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.423,36 6.447,35
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 71.906,21 78.174,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 273.910,52 257.113,90

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 103.739,50 104.505,62
III. Jahresüberschuss 6.268,70 766,12
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 71.906,21 78.174,91
B. Rückstellungen 90.260,57 92.313,01
C. Verbindlichkeiten 176.049,95 164.800,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.600,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 273.910,52 257.113,90

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Malerfachbetrieb BO-GA GmbH zum 31.12.2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt. Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 1.941,99 (Vorjahr: 3.852,63) enthalten.

Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.564,59. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Jahresabschluss

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres beträgt EUR 6.268,70.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Sonstige Angaben

Überschuldung

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2011 bilanziell überschuldet. Der Fortbestand der Gesellschaft ist durch die uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sowie durch Rangrücktritt der Gesellschafterdarlehen gewährleistet. Auch lässt die bisherige Ertragslage des Folgejahres eine mittel- bis langfristige Sanierung möglich erscheinen.

Angaben über die Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Wolfgang Bornstein.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Berlin, den 14. November 2012

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 31.12.2012.

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