Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 121820
Registered
2/9/2012
Industry
Activities of insurance brokersActivities of insurance agentsActivities auxiliary to insurance and pension funding n.e.c.
Purpose
Vermittlung von Versicherungen aller Art aus dem In- und Ausland, insbesondere Sachversicherungen, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Giovanni Janari
since 2/9/2012
Managing Director

Beneficial Owners

10.00% identified90.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
G******* J*****
10.00%

Unresolved chains (1)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

G******* J*****
€2,500
10.00%

Financial Report

MARASCO GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 136.679,00 155.202,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 125.821,00 135.826,00
II. Sachanlagen 10.858,00 19.376,00
B. Umlaufvermögen 267.027,99 357.411,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 115.984,57 140.717,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 151.043,42 216.694,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 234,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 403.940,99 512.613,82

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 12.500,00 12.500,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Rückstellungen 17.139,00 14.342,00
C. Verbindlichkeiten 374.301,99 485.771,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 403.940,99 512.613,82


 
                                    Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2014
                                                               MARASCO GmbH

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MARASCO GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff HGB aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

  Die Zugänge zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern bis € 150,00 wurden voll abgeschrie-  ben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter ab € 150,00 bis € 1.000,00 wurden in einem Sam-  melposten erfasst und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist der folgenden Seite zu entnehmen.

3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  

 
 
2014
 
2013
 
 

 

a)
Forderungen aus Lieferungen
 
 
 
 
und Leistungen
102.807,05
 
135.119,59
 
- davon mit einer Restlaufzeit
 
 
 
 
  von mehr als einem Jahr
(0,00)
 
(0,00)
b)
Sonstige Vermögensgegenstände
13.177,52
 
5.597,78
 
- davon mit einer Restlaufzeit
 
 
 
 
  von mehr als einem Jahr
(0,00)
 
(0,00)
 
 
115.984,57
 
140.717,37



3.3 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beziehen sich im Wesentlichen auf Jahresabschlusskosten.

3.4 Verbindlichkeiten
  

 
 
2014
 
2013
 

 
 
a)
Verbindlichkeiten gegenüber
 
 
 
 
Kreditinstituten
64,41
 
0,00
 
- davon mit einer Restlaufzeit
 
 
 
 
  bis zu einem Jahr
(64,41)
 
(0,00)
b)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
 
 
 
 
und Leistungen
153.920,27
 
314.812,41
 
- davon mit einer Restlaufzeit
 
 
 
 
  bis zu einem Jahr
(153.920,27)
 
314.812,41
c)
Sonstige Verbindlichkeiten
220.317,31
 
170.959,41
 
- davon gegenüber Gesellschafter
(152.214,77)
 
146.704,54
 
- davon aus Steuern
(10.789,72)
 
6.821,32
 
- davon im Rahmen der sozialen
 
 
 
 
  Sicherheit
(0,00)
 
(0,00)
 
- davon mit einer Restlaufzeit
 
 
 
 
  bis zu einem Jahr
(220.317,31)
 
146.161,37
 
 
374.301,99
 
485.771,82



3.5 Eigenkapital

 Die Verwendung des Ergebnisses 2014 soll auf Vorschlag der Geschäftsführung wie folgt   verwendet werden (siehe hierzu auch den Gewinnabführungsvertrag vom 18.09.2012):

Jahresüberschuss €  3.920,85
Gewinnabführung €  -3.920,85
€  0,00
davon Vortrag auf neue Rechnung €  0,00
 
 

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Mitglieder der Geschäftsführung
  


Geschäftsführer:
Herr Giovanni Giorgio Maria Janari
 
 



4.2 Unterschrift der Geschäftsleitung

 
  

Hamburg, den 15. März 2016
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Unterschrift der Geschäftsleitung

  

Hamburg, den 15. März 2016
Herr Giovanni Giorgio Maria Janari
Ort, Datum
Unterschrift


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.03.2016 festgestellt.

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