Master Data

Registry
Register court Bayreuth HRB 5061
Registered
12/30/2009
Industry
Wholesale of textilesWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machinesManufacture of other technical and industrial textiles
Purpose
ist die Entwicklung und der Handel textiler Erzeugnisse und Halbprodukte.

History

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Management

NameRole
Petra Siegel
since 12/30/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

95362 Kupferberg, Goßweg 1
€25,000
100.00%

Financial Report

DekoGroup GmbH

Kulmbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 485,00 647,00
I. Sachanlagen 485,00 647,00
B. Umlaufvermögen 19.288,24 26.413,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.980,64 922,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.307,60 25.490,40
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 22.546,16 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 42.319,40 27.060,26

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 16.094,12
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -8.905,88
III. Bilanzverlust 47.546,16 0,00
davon Verlustvortrag 8.905,88 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 22.546,16 0,00
B. Rückstellungen 2.250,00 750,00
C. Verbindlichkeiten 40.069,40 10.216,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 40.069,40 10.216,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 42.319,40 27.060,26

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Rangrücktritt

Die Gesellschafter erklären hinsichtlich ihrer Forderungen in Höhe von 29.400,00 Euro gegen die DekoGroup GmbH den Rangrücktritt zugunsten aller gegenwärtigen und künftigen Gläubiger der DekoGroup GmbH, indem hiermit vereinbart wird, dass die Tilgung lediglich aus in einem Vermögensstatus der DekoGroup GmbH ausgewiesenen Reinvermögen oder einem künftigen Liquidationsüberschuss zu leisten ist. Die Gesellschafter der DekoGroup GmbH verpflichten sich demnach insbesondere, diese Forderung gegenüber der DekoGroup GmbH solange nicht geltend zu machen, wie die teilweise oder vollständige Befriedigung dieser Forderungen zu einer rechnerischen Überschuldung der DekoGroup GmbH im Sinne von § 63 Abs. I GmbHG führt.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:  Petra Siegel

Unterschrift der Geschäftsführung

Kulmbach, 29. März 2012
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2012 festgestellt.

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