U. Vollmer
GmbH
Wuppertal.
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
30.6.2011
EUR |
30.6.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
46.102,00 |
47.173,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
5.957,00 |
8.286,00 |
| II.
Sachanlagen |
40.145,00 |
38.887,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
158.075,45 |
129.184,74 |
| I.
Vorräte |
10.000,00 |
10.200,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
108.040,69 |
109.027,13 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
30.360,69 |
22.529,76 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
40.034,76 |
9.957,61 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.171,47 |
4.659,47 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
210.348,92 |
181.017,21 |
Passiva
|
|
30.6.2011
EUR |
30.6.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
166.628,88 |
148.099,76 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.600,00 |
25.600,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
5.112,92 |
5.112,92 |
| III.
Bilanzgewinn |
135.915,96 |
117.386,84 |
| davon
Gewinnvortrag |
117.386,84 |
99.988,40 |
| B.
Rückstellungen |
12.748,42 |
11.950,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
30.971,62 |
20.967,45 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
9.698,98 |
13.176,81 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
210.348,92 |
181.017,21 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2011 der U. Vollmer
GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs (§§ 242 ff., 264 ff. HGB)
aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden
die einschlägigen Regelungen des GmbH-Gesetzes
beachtet.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
bisher angewandte Gesamtkostenverfahren beibehalten.
Die einzelnen Posten werden nachfolgend in den
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden näher
erläutert.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Erstellung des Jahresabschlusses zum
30.06.2011 waren die nachfolgenden, gegenüber dem
Vorjahr im Wesentlichen unveränderten, Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden maßgebend.
Im Jahresabschluss sind sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden,
Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge
enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der
Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen
verrechnet worden.
Die in der Bilanz ausgewiesenen
"davon-Vermerke" entsprechen den gesetzlichen
Vorschriften.
Bei der Bewertung wird von der Fortführung der
Unternehmertätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch die
tatsächlichen Gegebenheiten nicht entgegen.
Die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens werden mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten aktiviert und nach Maßgabe der
voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige
Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter
Höchstsätze vermindert.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von € 150,- wurden im Jahre des
Zugangs voll abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des
Anlagevermögens ab einem Wert von € 150,-- bis zu
einem Wert von € 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs
aktiviert und über 5 Jahre abgeschrieben
(Pool-Abschreibung).
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum
Nennwert bewertet.
Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249
HGB gebildet worden.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Aufwendungen und Erträge des
Geschäftsjahres sind unabhängig von dem
Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss
berücksichtigt worden.
III. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Die Entwicklung der einzelnen Posten des
Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden
Geschäftsjahres sind im Anlagenspiegel (Anlage III-a)
gesondert dargestellt.
Die Gliederung und Entwicklung der
Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel
(Anlage III-b) gesondert dargestellt.
IV. Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Herr Harald Vollmer
Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine
Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten,
über die zu berichten wäre.
Wuppertal,
gez.
Harald Vollmer
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.7.2010 -
30.6.2011
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 27.999,00 EUR.
1.7.2009 -
30.6.2010
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 19.840,39 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2012 festgestellt.
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