Outpatient nursing activities
Master Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Sven Carbow since 3/12/2013 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Unresolved chains (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
GBLT CORP. | 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Profit and Loss Accounts
Profit and loss accounts extracted from public financial statements
| Account |
|---|
Financial Report
Official financial statements and annual reports
GBT GmbHDürenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear über Nutzungsdauern von 3 Jahren vorgenommen. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 800 EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und ihr Abgang unterstellt. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag niedrigere beizulegende Wert angesetzt. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz- stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: - Beteiligungen zu Anschaffungskosten - Ausleihungen zum Nennwert Ausleihungen gegenüber verbundenen Unternehmen wurden zum Nennwert bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einem konkret absehbaren Ausfallrisiko wurden einzeln im Wert berichtigt (Einzelwertberichtigung). Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von € 1.308.756,93 (Vorjahr: € 1.244.536,97) und die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 388.041,90 (Vorjahr: € 31.215,87) gegen Gesellschafter. Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr Zum Bilanzstichtag bestehen wie im Vorjahr keine Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr. Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 199.186,04 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Angabe zu Restlaufzeitvermerken Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 5.661.507,52 (Vorjahr: € 6.394.499,80). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Währungsumrechnungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 218.764,07) enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von € 94.123,50 (Vorjahr: € 0,00). Sonstige Angaben Angaben zu Finanzinstrumenten Am Bilanzstichtag bestehen Devisenterminkontrakte mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr in Höhe von nominal US-Dollar 129.112,52 (Kauf) zum Gegenwert von € 140.000,00 (Verkauf). Es handelt sich um die Absicherung zukünftiger Zahlungsströme aus Wareneinkäufen ("antizipatives Hedgeing"). Der Sicherungskurs ist Teil der Preiskalkulation, so dass von einer wirksamen Sicherungsbeziehung zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft ausgegangen wird und keine bilanzielle Abbildung des Sicherungsgeschäfts erfolgte (Bewertungseinheit i.S.d. § 254 HGB). Die bilanzielle Abbildung erfolgt mittels der Einfrierungsmethode. Angaben zu nachrangigen Verbindlichkeiten Am Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von € 325.453,58 (Vorjahr: € 508.500,00). Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von T€ 474 sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
sonstige Berichtsbestandteile
Unterschrift der Geschäftsführung
Angaben zur Feststellung:
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