DDD Media GmbHLiquidated

70192 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 24881
Registered
10/6/2004
Industry
Pre-press and pre-media servicesPublishing of video gamesComputer consultancy activities
Purpose
Erstellung, Wartung und Vertrieb von Software, 2- und 3-D Konstruktionen, Visualisierung, Erstellung von Film und Video Sequenzen, sowie deren multimediate Aufbereitung für Print, Web und Video, sowie Computer-gestützte Verbreitung.

History

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Management

NameRole
Ferdinand Nicolai
since 4/11/2012
Liquidator

Financial Report

DDD Media GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.782,00 6.228,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 5,00
II. Sachanlagen 4.779,00 6.223,00
B. Umlaufvermögen 18.196,76 14.134,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.995,61 12.062,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.201,15 2.071,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 819,00 768,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 23.797,76 21.130,53

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 17.055,02 13.150,73
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 11.849,27 7.485,60
III. Jahresüberschuss 3.904,29 -4.363,67
B. Rückstellungen 4.224,61 4.561,62
C. Verbindlichkeiten 2.518,13 3.418,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.518,13 3.418,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 23.797,76 21.130,53

Anhang

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschluss-Stichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB auf.

Zur Erläuterung der Bilanz erforderliche Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen. Die Entwicklung des Anlage-vermögens ist gesondert dargestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung

der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 1 EGHGB nicht angepasst.

Latente Steuern wegen des bestehenden Verlustvortrages wurden nach § 274a HGB nicht angepasst, da eine kleine Kapitalgesellschaft gegeben ist.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten enthalten Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der notwendigen Gemeinkosten und der Abschreibungen.

Anlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt sind, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig unter Ansatz der zulässigen Höchstsätze abgeschrieben.

Bei den Zugängen an beweglichen Anlagegütern wird die Abschreibung entsprechend zeitanteilig vorgenommen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden ausschließlich transitorische Posten ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Unterschiedsbeträge zwischen Erfüllungs- und Ausgabebetrag sind abgegrenzt.

Währungsumrechnung

In dem Jahresabschluss werden Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung mit dem Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls unter Berücksichtigung von Kursänderungen zum Bilanzstichtag umgerechnet.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilan z

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Es besteht keine Forderung gegen Gesellschafter.

Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 2.518,13 (Vorjahr EUR 3.418,18). Es bestanden keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Herr Ferdinand Nicolai, Kaufmann, bestellt.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss schließt mit einem Bilanzverlust in Höhe von EUR 7.944,98 ab.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Stuttgart, den 22. Juni 2011

Die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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