BATEX GmbHLiquidated

68766 Hockenheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 422363
Registered
4/2/2003
Industry
Manufacture of workwearManufacture of machinery for textile, apparel and leather productionManufacture of other technical and industrial textiles
Purpose
Die Herstellung und Bearbeitung von Textilien jeglicher Art im Rund- und Flachstrickverfahren sowie Zuschnitt-, Nähund Kättelarbeiten inklusive Vertrieb.

History

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Management

NameRole
Jan Baumann
since 10/7/2005
Managing Director

Financial Report

BATEX GmbH

Hockenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 281.683,78 509.590,83
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.269,00 2.071,00
II. Sachanlagen 273.275,00 497.330,00
III. Finanzanlagen 7.139,78 10.189,83
B. Umlaufvermögen 614.902,01 989.810,04
I. Vorräte 283.127,70 311.507,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 330.212,79 485.343,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 287.156,15 346.984,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.561,52 192.958,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.316,12 8.921,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 902.901,91 1.508.322,51

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 715.940,08 938.032,40
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 913.032,40 1.026.368,77
III. Jahresfehlbetrag 222.092,32 113.336,37
B. Rückstellungen 28.735,10 62.240,50
C. Verbindlichkeiten 158.226,73 508.049,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 78.375,07 408.646,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 902.901,91 1.508.322,51

Anhang



A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Batex GmbH, Hockenheim, wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die erstmalige Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB in der Fassung des BilMoG erfolgt nach Maßgabe des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch ( Artikel 66 f EGHGB ). Die Anpassung an die neuen Vorschriften hat grundsätzlich zu Beginn des Umstellungsjahres zu erfolgen. Es ergaben sich keine Abweichungen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und werden bei der Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige lineare Abschreibung entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um  planmäßige Abschreibungen, angesetzt.
Bei den im laufenden Geschäftsjahr angeschafften Wirtschaftsgütern erfolgt die Abschreibung planmäßig nach der linearen Abschreibungsmethode.
Bei den in den Vorjahren angeschafften Wirtschaftsgütern werden die bisher angewandten Abschreibungsmethoden ( linear und degressiv ) sowie der Prozentsatz beibehalten, da der tatsächliche Wertverzehr der jeweiligen Vermögensgegenstände  wiedergegeben wird.
Der Zugang von sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde nach § 6 (2) bzw.
§ 6 (2a) EStG abgeschrieben. Der im Vorjahr gebildete Sammelposten wurde fortgeführt.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Umlaufvermögen

Sonstiges Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferung und Leistung und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die liquiden Mittel - Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten- sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden entsprechend. § 250 HGB gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Verbindlichkeiten

Genau bestimmbare Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen mit einer Laufzeit über einem Jahr betragen € 287.156,15
(Vj. € 346.984,17).
Gegenüber Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von € 287.156,15
(Vj. € 346.984,17).
Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr betragen € 78.375,07
(Vj. € 408.646,56).
Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über fünf Jahre betragen € 29.908,05
(Vj. € 72.475,89).
Für Lieferantenverbindlichkeiten gelten die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.
Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind wie folgt abgesichert:
Hinterlegung Fahrzeugbrief.
Selbstschuldnerische Bürgschaft des Gesellschafters.

D. Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans gem. § 285 Nr. 10 HGB

Im Berichtsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Jan Baumann (Beruf: Kaufmann).

Hockenheim, den 28.August.2012
gez. Jan Baumann
                                                 .

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.08.2012 festgestellt.

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