Georg Leibinger GmbHLiquidated

13585 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 12801
Registered
11/11/2004
Industry
Activities of agents involved in the sale of clothing accessoriesBusiness and other management consultancy activitiesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Die Unternehmensberatung für Personal-Organisation im Einzelhandel. Ferner die Übernahme von Werbung jeglicher Art einschließlich der Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Georg Leibinger
since 9/21/2018
Liquidator

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

50000
83.33%

Financial Report

Georg Leibinger GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 7.239,00 15.273,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 58,00
II. Sachanlagen 7.238,00 15.215,00
B. Umlaufvermögen 46.789,56 39.121,13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.055,72 22.198,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.733,84 16.922,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 282,18 334,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 54.310,74 54.728,95

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 36.690,00 12.798,43
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 11.125,41 -12.766,16
B. Rückstellungen 4.657,39 4.023,62
C. Verbindlichkeiten 12.963,35 37.906,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 54.310,74 54.728,95

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang, wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Bei der Gesellschaft handelt es sich nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften um eine kleine Kapitalgesellschaft; die Wahlrechtsausübung (Pflichtangaben zur Bilanz, Anhang und Lagebericht) erfolgte insoweit, wie es die Darstellung ergibt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Mindestgliederungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 266 Abs. 2 und 3 sowie § 275 Abs. 2 HGB unter gleichzeitiger Erläuterung im Anhang aufgestellt. Eine Abänderung der Darstellung erfolgte im Vergleich zum Vorjahr unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften nicht.

Der Nachweis über einzelne Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurde durch Konten und laufend geführte Bestandsnachweise, Saldenbestätigungen, Bankauszüge und sonstige geeignete Unterlagen erbracht. Die Geschäftsführung hat schriftlich bestätigt, dass in der Bilanz sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögensposten, Verbindlichkeiten und Wagnisse enthalten sind. Eventualverbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse bestehen nach dieser Erklärung nicht.

2. Bilanzierungsmethoden

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB liegen nicht vor.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem

Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

3. Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die noch nicht abgerechneten Leistungen sind mit dem Stand des Leistungsgrades zum Bilanzstichtag vollständig bewertet.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden von der Auftraggeberin nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

4. Sonstige Angaben

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen zum Bilanzstichtag 9.561,54 € (Vorjahr 33.916,47 €).

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2013 von 11.125,41 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Vorschlag zur Ergebnisverwendung (Billigung des vorliegenden Jahresabschlusses - § 328 Ziffer 1 Satz 2 HBG) erfolgt mit Wirkung zum 10.11.2014.

 

gez. Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.11.2014.

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