RTW - Automobiltechnik GmbHLiquidated

Brunner Hauptstraße 5, 91448 Emskirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 9100
Registered
10/21/2002
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicle parts and accessoriesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
Groß- und Einzelhandel mit technischen Systemen, die mit Kraftfahrzeugen und Umwelttechnik in Zusammenhang stehen, Entwicklung von umweltfreundlichen Antriebstechnologien, Abgastechniken, Katalysator-Nchrüstsystemen, Schalldämpferanlagen sowie Tuning- und Zubehörteilen, Handel mit Kraftfahrzeugen, Vertrieb von Photovoltaikanlagen, Vertrieb von umweltfreundlichen Produkten aller Art, Recyclingteilen, neuen und gebrauchten Autoteilen, Tuning- und Zubehörteilen sowie mobiler und Tele-Kommunikation, Erbringung von Serviceleistungen in Form des fachgerechten Ersatzteilrecyclings.

History

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Management

NameRole
Norbert Wirth
since 3/30/2012
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
80.00%
A******** W****
20.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Norbert Wirth
91448 Emskirchen, Brunn, Am Gänswasen 3
DEM 40,000
80.00%
A******** W****
DEM 10,000
20.00%

Financial Report

RTW - Automobiltechnik GmbH

Emskirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Ausstehende Einlagen

8.000,00

8.000,00

B. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

15.779,00

20.319,00

III. Finanzanlagen

C. Umlaufvermögen

I. Vorräte

2.256,00

2.583,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

8.211,62

10.818,48

III. Wertpapiere

6.899,76

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.804,04

368,10

D. Rechnungsabgrenzungsposten

858,00

938,57

Summe Aktiva

37.908,66

49.926,91



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

26.000,00

26.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-6.237,95

-3.114,58

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-6.823,72

-3.123,37

B. Rückstellungen

3.605,00

3.262,00

C. Verbindlichkeiten

21.365,33

26.902,86

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

37.908,66

49.926,91

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pau­schalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände

8.211,62

10.818,48

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 0,00 € ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 26.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Posten Bilanzgewinn/Bilanzverlust ist ein Gewinnvortrag/Verlustvortrag von € -6.237,95 enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Rückstellungen für Abschlussabrechnungen .

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

21.365,33

10.801,52

10.563,81

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

26.405,59

4.880,59

21.525,00

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind Verbindlichkeiten von € 10.563,81 enthalten.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname

Tätigkeit/ausgeübter Beruf

Wirth, Norbert

Polizeibeamter

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Emskirchen, den 12. März 2012

Norbert Wirth

Geschäftsführer

 

Norbert Wirth

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13.03.2012

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