Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 107719
Registered
2/25/1997
Industry
Computer consultancy activitiesActivities of holding companiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Die Durchführung von Beratungen, Schulungen und sonstiger Dienstleistungen für die Bereiche Informationstechnologie, Kommunikation, Projektplanung und Projektmanagement sowie die Erstellung und der Vertrieb von Produkten für die oben genannten Bereiche. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Heinz-Erich Ohnezat
since 7/21/2009
Managing Director
Daniel Gleichauf
since 10/24/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (4)

NameOwnership
Gudrun Bartosch
55.00%
F******** H*****
19.64%
15.00%

Shareholders
Beta

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Name
Location
Amount
Share
Gudrun Bartosch
Alemannstr. 18, 30165 Hannover
€30,250
55.00%
Daniel Gleichauf
Leopoldstr. 2 B, 76133 Karlsruhe
€13,950
25.36%
B******* O******
€5,400
9.82%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Pranke GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 136.846,00 149.018,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 115.307,00 130.523,00
II. Sachanlagen 21.539,00 18.495,00
B. Umlaufvermögen 1.867.225,79 1.666.125,65
I. Vorräte 0,00 1.560,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 137.523,46 184.057,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.729.702,33 1.480.508,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.104,37 26.948,54
Summe Aktiva 2.033.176,16 1.842.092,19

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.256.810,33 1.155.773,52
I. Gezeichnetes Kapital 55.000,00 55.000,00
II. Gewinnvortrag 637.608,18 614.844,40
III. Jahresüberschuss 564.202,15 485.929,12
B. Rückstellungen 607.745,05 559.599,57
C. Verbindlichkeiten 168.620,78 126.719,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 168.620,78 126.719,10
Summe Passiva 2.033.176,16 1.842.092,19

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Pranke GmbH hat ihren Sitz in Karlsruhe und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 107719 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbHG beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden nur für den Anhang und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 328 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe in der Bilanz ausgeübt.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, die Beschaffung des Eigenkapitals und den Abschluss von Versicherungsverträgen, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, werden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zugrunde gelegt.

Aktivierte selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände wurden im Jahr 2021 aktiviert und im Berichtsjahr 2022 fertiggestellt. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre. Im Jahr 2023 wurden nachträgliche Herstellungskosten aktiviert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

3. Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwert-berichtigung berücksichtigt.

4. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten sowohl die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuernals auch den latenten Ertragsteueraufwand, der sich auf Grund von Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen ergibt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag nach dem Höchstwertprinzip ausgewiesen.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten von Vermögensgegenständen wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt
EUR 115.300,00. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beträge aus der Aktivierung von:

selbst geschaffenen immateriellen
Vermögensgegenstände
115.300,00 EUR
latenten Steuern 0,00 EUR
Vermögensgegenständen zum
beizulegenden Zeitwert
0,00 EUR

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des §251HGB.

Auf Grund der größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach §§ 274a und 288 HGB sind für das Geschäftsjahr 2023 keine weiteren Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz erforderlich.

C. Sonstige Angaben

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 16 Arbeitnehmer beschäftigt.Unterzeichnung

Der Veröffentlichung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember2023

Ort, Datum

Gez. die Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 1.6.2024.

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