Master Data

Registry
Register court Landshut HRB 7991
Previous
liftrunner GmbH
Registered
11/10/2009
Industry
Manufacture of lifting and handling equipmentManufacture of multiple use industrial robotsManufacture of testing machines
Purpose
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Geräten und Systemen zum staplerlosen und sicheren Materialtransport.

History

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Management

NameRole
Christian Mosch
since 2/22/2016
Managing Director
Fritz Berghammer
since 8/1/2012
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
KION GROUP AGSelf-held cycle
100.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

84028 Landshut, Königsfelder Gasse 506 b
€31,000
25.83%
84036 Landshut, Tal-Josaphat-Weg 14 a
€31,000
25.83%

Financial Report

LR Intralogistik GmbH

Wörth a.d. Isar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 706.730,00 686.469,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 193.423,00 215.543,00
II. Sachanlagen 513.307,00 470.926,00
B. Umlaufvermögen 1.837.119,32 1.961.871,41
I. Vorräte 730.045,01 750.782,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 979.523,49 886.651,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 127.550,82 324.437,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.481,00 6.123,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.561.330,32 2.654.464,18

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 1.648.831,09 2.016.195,61
I. gezeichnetes Kapital 120.000,00 120.000,00
II. Kapitalrücklage 80.000,00 80.000,00
III. Gewinnvortrag 1.816.195,61 1.191.190,37
IV. Jahresfehlbetrag 367.364,52 -625.005,24
B. Rückstellungen 196.900,00 283.281,07
C. Verbindlichkeiten 712.605,33 354.987,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.993,90 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.561.330,32 2.654.464,18

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum  31. Dezember 2015 der Firma LR IntralogistikGmbH, Wörth a.d. Isar, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterung bei der Aufstellung des Anhangs nach § 288 HGB wurden zum Teil in Anspruch genommen. 


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die nachstehend beschriebenen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).


AKTIVA


ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (3 bis 10 Jahre), bewertet.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde Gebrauch gemacht. Die Bewertung erfolgt zu Herstellungskosten, d. h. mit den bei der Entwicklung anfallenden Aufwendungen (§ 255 Abs. 2a HGB); diese entsprechen den Aufwendungen nach § 255 Abs. 2 HGB.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 3 und 16 Jahren) angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagegegenstände werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Für die angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Wert € 150,00 aber nicht € 1.000,00 übersteigen, wurde ein Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG gebildet, der in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Geschäftsjahren jeweils zu einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.


UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Bewertung der fertigen und unfertigen Erzeugnisse und unfertigen Leistungen erfolgte zu den je nach Fertigungsgrad angefallenen Herstellungskosten. Die angesetzten Herstellungskosten enthalten die Fertigungs- und Materialeinzelkosten, ferner angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie die Kosten des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist (§ 255 Abs. 2 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt.


AKTIVE RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

PASSIVA


RÜCKSTELLUNGEN

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Abschlussstichtag vorgenommen. Als Abzinszungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben wurden.

Gewährleistungsrückstellungen

Bei der Ermittlung der Gewährleistungsrückstellungen wurden Erfahrungswerte berücksichtigt.


VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

ANLAGEVERMÖGEN

Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.


UMLAUFVERMÖGEN

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen(€ 772.516,37) sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von €  772.516,37 enthalten.


EIGENKAPITAL

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 beträgt € 120.000,00. Das Stammkapital ist zu 100,00% eingezahlt.

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags.

Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresegesergebnisses aufgestellt.

 
VERBINDLICHKEITEN

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (€ 54.649,71) sind Verbindlichkeiten aus aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 54.649,71 enthalten. 

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten beträgt € 712.605,33, davon sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von € 0,00 enthalten. 

 
IV.   Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 
V.  Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung:  Herr Fritz Merk, Kaufmann (01.01.-30.10.2015)
Herr Bernd Wagner, Kaufmann (01.01.-30.10.2015)
Herr Fritz Berghammer sen., Kaufmann
Herr Christian Mosch, Bachelor of Art (seit 01.11.2015)

Die Geschäftsführung ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von € 367.364,52 zusammen mit dem Gewinnvortrag von € 1.816.195,61 auf neue Rechnung vorzutragen.

Wörth a.d. Isar, 18.02.2016

Fritz Berghammer                      Christian Mosch
(Geschäftsführer)                       (Geschäftsführer)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.03.2016 festgestellt.

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