Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 25962
Registered
3/23/1998
Industry
Retail sale of booksBook publishingRetail sale of stationery, school and office supplies
Purpose
Der Betrieb einer Buchhandlung mit Papeterie

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dörte-Annette Heinrich
since 11/11/2003
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Bock & Seip GmbHSelf-held cycle
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bock & Seip GmbH
Germany
DEM 50,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Bock & Seip GmbH

Saarlouis

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 10.723,00 20.437,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 10.721,00 20.435,00
B. Umlaufvermögen 640.768,91 590.373,94
I. Vorräte 399.934,00 397.837,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.267,71 90.077,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 163.567,20 102.459,91
Aktiva 651.491,91 610.810,94

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 79.523,73 88.168,29
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 62.603,70 138.256,39
III. Jahresfehlbetrag 8.644,56 75.652,69
B. Rückstellungen 23.001,00 30.984,00
C. Verbindlichkeiten 548.967,18 491.658,65
davon gegenüber Gesellschaftern 125.296,00 124.055,00
Passiva 651.491,91 610.810,94

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der

Bock & Seip GmbH

Sitz: Saarlouis

Amtsgericht: Saarbrücken

HRB 25962

wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Berücksichtigung der Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bankguthaben und Kassenbestände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

Die Eigenkapitalanteile erscheinen mit dem Nennwerten.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 0,00 (VJ: € 0,00) enthalten.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 163.465,71 (VJ: € 92.268,32) enthalten.

2. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte 2023
2022
Ausleihungen 0,00 0,00
Forderungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten 125.296,00 124.055,00

3. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

4. Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 398.671,18 (Vorjahr: € 292.603,65).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 150.296,00 (Vorjahr: € 199.055,00).

5. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

- Mietverhältnis Saarlouis: € 7.669,37 monatlich

- Mietverhältnis Merzig: € 198.000,00 (unbefristet, bei einer Kündigungsfrist von 3 Jahren)

IV. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 24,75.

2. Unterschrift der Geschäftsführung

 

Saarlouis, 27. Juni 2024

gez. Dipl.-Kfr. Dörte-Annette Heinrich

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.07.2024 festgestellt.

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