Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 13998 HB
Registered
7/25/2005
Industry
Activities of holding companiesAgents involved in the sale of electrical household appliancesWholesale of electrical household appliances
Purpose
Die Übernahme der Geschäftsführung und Haftung bei der Eletro-Fraun GmbH & Co. KG, die den Handel mit und die Installation von Elektro-Geräten jeder Art zum Gegenstand hat. Die Beteiligung an anderen Unternehmen aller Art, insbesondere mit dem sich aus Absatz 1 ergebenden Gegenstand oder an Unternehmen, welche verwandte Geschäfte führen.

History

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Management

NameRole
Gert-Johann Fraun
since 7/25/2005
Managing Director

Financial Report

Euregio-Trucks GmbH

Würselen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

Geschäftsjahr 2010 Vorjahr 2009
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 6.060,00 14.088,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 1.978,15 18.828,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.635,67 35.782,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42.905,04 52.518,86 27.313,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.520,73 1.252,92
Summe AKTIVA
60.099,59 97.265,22

Passiva

Geschäftsjahr 2010 Vorjahr 2009
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss 3.633,21 4.689,72
III. Gewinnvortrag auf neue Rechnungen 8.232,75 36.865,96 3.543,03
B. Rückstellungen 3.164,65 2.342,50
C. Verbindlichkeiten 20.068,98 61.689,97
Summe PASSIVA
60.099,59 97.265,22

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Aufstellung zur Fristigkeit 2010 2009
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Summe insgesamt 7.635,67 35.782,34
- davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00
Verbindlichkeiten
Summe insgesamt 20.068,98 61.689,97
- davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.616,24
- davon mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 0,00
- davon aus Steuern: EUR 2.261,76

B. Ergänzende Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Sammi Ahmad.

Der Jahresabschluss wurde zum 26. Januar 2012 festgestellt.

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