Pollak Software GmbHLiquidated

76227 Karlsruhe, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 362146
Registered
2/14/1997
Industry
Computer consultancy activitiesActivities of holding companiesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Die Entwicklung und der Verkauf von EDV-Handelslösungen mit Schwerpunkt in der Möbel-, Handels- und Dienstleistungsbranche, die technische und organisatorische Beratung zum Einsatz von EDV- und Kommunikationssystemen, Systempflege und -unterstützung, sowie alle damit zusammenhängenden Produkte und Dienstleistungen. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, oder sich an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck zu beteiligen, sowie deren Geschäfte zu führen.

History

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Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Matthias Raimund Pollak
€63,911
100.00%

Financial Report

Pollak Software GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

95.919,75

143.044,75

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

78.595,51

123.691,51

II. Sachanlagen

17.324,24

19.353,24

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

516.469,80

455.479,62

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

283.140,09

331.761,83

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

6.859,71

461,35

C. Rechnungsabgrenzungsposten

472,47

34.716,55

Summe Aktiva

612.862,02

633.240,92



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

-400.434,23

-60.901,81

I. Gezeichnetes Kapital

63.911,49

63.911,49

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-124.813,30

-174.713,93

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-339.532,42

24.230,42

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

816.520,36

691.211,36

D. Rechnungsabgrenzungsposten

196.775,89

2.931,37

Summe Passiva

612.862,02

633.240,92

ANHANG

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Allgemeines

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde aufgrund der im Haus durchgeführten Buchführung erstellt.

Bilanzierungsvorschriften

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Das Verrechnungsverbot gemäß § 246 HGB wurde beachtet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Bewertungsvorschriften

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der steuerlichen Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt. 

Einzelne Posten sind wie folgt bewertet

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibungen wurden planmäßig gemäß § 253 Absatz 1 und 2 HGB in Verbindung mit § 7 Absatz 1 bis 5 EStG vorgenommen. Im übrigen wird auf die beigefügte Entwicklung des Anlagevermögens und die zugehörigen Abschreibungslisten verwiesen.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden entsprechend den Vorschriften des § 253 und §255 HGB bewertet. Vorratsvermögen ist mit dem gewogenen Mittel angesetzt. Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Bei der Ermittlung der sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss verarbeitet.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Rainer-Matthias Pollak geführt.

Schlussbemerkung

Der Jahresabschluss wurde aufgrund der vorliegenden Unterlagen und Buchführung im Hause selbst erstellt, mit der GOB-geprüften Software Office Line von sage.

Lt. Gewinnprognose (für die nächsten 3 Jahre) wird sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag nach und nach reduzieren. Anhand einer Unternehmensanalyse wurde ein Maßnahmeplan erstellt. Dieser wird kontinuierlich umgesetzt. Ein Teil des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages ist durch Darlehen mit Rangrücktrittserklärung gedeckt.

 

Rainer-Matthias Pollak

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15.12.2010

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