Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 264359
Previous
KOP Planergesellschaft mbH
Registered
6/6/2001
Industry
Activities of holding companiesConsulting architectural activities in town, city and regional planningConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Gegenstand geändert; nun: a) die ganzheitliche Projektierung, Planung, Umsetzungskoordination und Betreuung von Gebäuden und/oder Liegenschaften oder Teilen davon b) alle Dienstleistungen, insbesondere Architekten-, Ingenieur-, Wirtschaftsingenieur- und Designleistungen, die im Zusammenhang mit der Wertschöpfung, Werterhaltung, Wertsteigerung und Wertbemessung von Gebäuden und/oder Liegenschaften stehen c) alle Designleistungen, die im Zusammenhang mit Konzepten und Gestaltung von zwei- oder dreidimensionalen graphischen, physischen oder virtuellen Objekten stehen, insbesondere auch Lösungen zur Soft- und Hardware-Ergonomie. d) alle Beratungsleistungen zur Arbeitsorganisation und Prozessoptimierung im Büro- und Industriebau. e) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei diesen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der SLW sector-linking workshop GmbH & Co. KG in Weinstadt

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marco Bantel
since 2/21/2017
Procura
Lothar Ullmann
since 5/12/2014
Procura
Steffen Klingler
since 9/18/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Steffen Klingler
Pfahlbühlstraße 25, 71384 Weinstadt
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

KOP GmbH

Weinstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 77.218,50 78.803,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.938,50 11.449,00
II. Sachanlagen 61.280,00 67.354,00
B. Umlaufvermögen 2.156.111,90 2.195.415,36
I. Vorräte 792.320,00 957.663,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 771.589,13 701.901,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 592.202,77 535.850,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.918,07 248.408,32
Aktiva 2.256.248,47 2.522.626,68

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 418.625,42 410.922,26
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 393.625,42 385.922,26
B. Rückstellungen 685.636,00 709.642,92
C. Verbindlichkeiten 1.151.987,05 1.402.061,50
Passiva 2.256.248,47 2.522.626,68

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: KOP GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Weinstadt
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stuttgart
Register-Nr.: HRB 264359

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen 614.346,00 EUR.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 608.206,76 EUR (Vorjahr: 564.717,04 EUR).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 14.503,00 EUR.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:



Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
764.068,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
149.722,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
149.722,00


Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.151.987,05 EUR (Vorjahr: 1.402.061,50 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 64.377,30 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Miet- Leasing-und Pachtverträge mit unterschiedlichen Laufzeiten, längstens bis 30.09.2027

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 15,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Weinstadt,
28.06.2024
gez. Steffen Klingler
Ort, Datum

Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2024 festgestellt.

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