Wawrowitz GmbHLiquidated

58332 Schwelm, DEU

Master Data

Registry
Register court Hagen HRB 10217
Registered
1/8/1996
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
die Verwaltung eigenen Grundbesitzes.

History

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Management

NameRole
Klaus Dieter Wawrowitz
since 1/20/2016
Managing Director

Financial Report

Wawrowitz GmbH

Ennepetal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 12.898,00 18.864,00
I. Sachanlagen 12.898,00 18.864,00
B. Umlaufvermögen 249.072,62 250.009,68
I. Vorräte 152.513,47 152.513,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 93.042,24 94.506,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.516,91 2.989,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 261.970,62 268.873,68

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 30.849,22 25.641,84
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 77,25 -7.148,60
III. Jahresüberschuss 5.207,38 7.225,85
B. Rückstellungen 4.866,72 7.748,99
C. Verbindlichkeiten 226.254,68 235.482,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 261.970,62 268.873,68

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Abschreibungsmethode für den im Jahre 2009 gebildeten Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG für geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 € bis 1.000,00 € wurde im Geschäftsjahr beibehalten.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 432,96 € 0,00 € 242,88 € 0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände 92.609,28 € 92.126,46 € 94.263,68 € 93.841,54 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Geschäftsführer und Gesellschafter von 91.976,46 € (Vorjahr 93.691,54 €) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.564,59 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Jahresabschluss- und Steuer- erklärungskosten und Tantiemen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 207.698,11 € 0,00 € 216.635,49 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.663,48 € 2.663,48 € 1.685,22 € 1.685,22 €
Sonstige Verbindlichkeiten 15.893,09 € 554,33 € 17.162,14 € 1.823,38 €

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Klaus Wawrowitz.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.11.2011.

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