biowaba GmbHLiquidated

07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Jena HRB 506288
Registered
3/31/2008
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plastic packing goodsOperation of sewage treatment facilities
Purpose
die Entwicklung, Erprobung, industrielle Herstellung, Einsatz, Montage und Service sowie Handel von biologischen Wasserbehandlungsanlagen und deren Zubehör für: stehende und fließende natürliche und künstliche Gewässer, wie Landschafts- und Waldseen, Talsperren, Natur- und Freibäder, Teichanlagen in Form von Garten-, Schwimm-, Fisch-, Bade-, Tierteichen, Regen-, Löschwasser-, Brauchwasseranlagen, Aquarien, Wasservorlagen an Maschinen und Apparaten sowie der Sanierung von Wasser in vorgenannten Gewässern; Apparate-, Behälter- und Rohrleitungsbau aus Kunststoff und anderen Werkstoffen.

History

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Management

NameRole
Roland Bräutigam
since 4/16/2018
Liquidator
René Bräutigam
since 1/11/2011
Procura

Financial Report

biowaba GmbH

Mohlsdorf

(vormals: Fraureuth)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.691,00 9.002,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.355,00 4.337,00
II. Sachanlagen 3.336,00 4.665,00
B. Umlaufvermögen 29.602,12 87.298,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.267,06 86.994,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.335,06 304,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.173,28 1.530,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 38.466,40 97.831,03

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 3.129,64 21.494,86
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.505,14 43.479,07
III. Jahresfehlbetrag 18.365,22 -39.973,93
B. Rückstellungen 2.610,00 4.900,00
C. Verbindlichkeiten 32.726,76 71.436,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 38.466,40 97.831,03

Anhang


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen der §§ 242 bis 256 und 264 ff. HGB sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgt entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Anhangs wurden die Erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Wahlrechte wurden zur Wahrung der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt.


2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Für in den Wirtschaftsjahren 2008 bis 2009 angeschaffte Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten größer 150 Euro bis 1.000 Euro wurde den Vorgaben für den nach steuerlichen Grundsätzen zu bildenden Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter Rechnung getragen. Insofern wurde vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen.


2.2 Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.


2.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanz-  erstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.


2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.


3. Angaben zu Posten der Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Abschreibungen

Die Entwicklung der historischen Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibungen je Anlageposten ist im Anlagenspiegel dargestellt.


3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit von:

- mehr als einem Jahr 0,0 TEuro.


3.3 Eigenkapital und Ergebnisverwendung

Die Ergebnisverwendung ist gemäß Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss des Gesellschaftera abhängig. Da dieser Beschluss noch nicht vorliegt, wurde das Jahresergebnis im Eigenkapital ausgewiesen.


3.4 Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von:

- bis zu einem Jahr 24,4 TEuro,
- einem bis zu fünf Jahren 8,3 TEuro,
- mehr als fünf Jahren 0,0 TEuro.
 

4. Sonstige Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern waren während des Geschäftsjahres bestellt:

a) bis 16. Dezember 2010  Herr Uwe Dähn, Bilanzbuchhalter, Zwickau,
b) ab 17. Dezember 2010 Herr Roland Bräutigam, Diplom-Ingenieur, Werdau


5. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Mohlsdorf, den 24. August 2011



_______________________________
Roland Bräutigam
Geschäftsführer

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2011 festgestellt.

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