OPK Stuttgart-Botnang GmbH

Regerstraße 1, 70195 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 22820
Registered
3/21/2002
Industry
Provision of occupational therapy servicesManufacture of orthopaedic appliancesWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Erwerb von Grundbesitz zwecks Bebauung mit einem Klinikgebäude, Unterhaltung eines orthopädischen Klinikbetriebes zur Durchführung stationärer und ambulanter Behandlungen, Überlassung und Vermietung von medizinischen Geräten und Einrichtungen und Räumen sowie medizinischem Hilfspersonal an Dritte im Rahmen des Klinikbetriebes.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Andrea Kolbe
since 9/16/2005
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

OPK Stuttgart-Botnang GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.770.149,72 1.875.325,72
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 1.770.146,72 1.875.322,72
B. Umlaufvermögen 468.565,49 329.188,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 467.795,12 325.515,48
davon gegen Gesellschafter 194.805,30 166.743,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 770,37 3.672,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.257,95 1.969,87
Aktiva 2.240.973,16 2.206.483,79

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 531.823,33 427.121,45
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnrücklagen 15.681,33 15.681,33
III. Bilanzgewinn 486.142,00 381.440,12
davon Gewinnvortrag 381.440,12 355.899,81
B. Rückstellungen 22.520,00 62.986,00
C. Verbindlichkeiten 1.686.629,83 1.716.376,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.686.629,83 1.716.376,34
davon gegenüber Gesellschaftern 1.636.387,65 1.692.177,49
Summe Passiva 2.240.973,16 2.206.483,79

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

der OPK Stuttgart-Botnang GmbH

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der OPK Stuttgart-Botnang GmbH wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Han­delsge­setzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft wird unter der Firma OPK Stuttgart-Botnang GmbH mit Sitz in Stuttgart beim Amtsgericht Stutt­gart un­ter der Nummer HRB 22820 geführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverän­derten, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterla­gen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um plan­mäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände li­near vorgenommen.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgte grundsätzlich zeitanteilig.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert nach Abzug der erforderlichen Wert­berichtigungen bilanziert.

Der Kassenbestand und die Bankguthaben wurden mit dem Nominalwert bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle er­kennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

Die unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Beträge sind - wie im Vorjahr - in­nerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Mitzugehörigkeit zu den Verbindlichkeiten gegenüber Gesell­schaf­ter in Höhe von EUR 1.636.387,65.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von EUR 1.636.387,65.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei der Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanz­ge­winn ein Gewinnvortrag von EUR 381.440,12 einbezogen.

Sonstige Angaben

Zahlen der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 5 Mitarbeiter beschäftigt.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Andrea Kolbe geführt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Jahresabschluss auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Stuttgart, 12. Dezember 2024

gez. Andrea Kolbe

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.03.2025 festgestellt.

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