Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 6677
Previous
Ost-West-Centrum Unternehmensberatung GmbH
Registered
5/14/1997
Industry
Production of electricity from renewable sources for distributionProduction of electricity from renewable sources without distributionManufacture of gas from renewable sources
Purpose
Entwicklung und Betreuung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Markus Geiling
since 9/9/2024
Managing Director
Beate Geiling
since 12/4/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Beate GeilingDeutsch-Tschechoslowakisches Handelskontor GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Holdings

NameOwnership
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Energyvision GmbH

(vormals: Ost-West-Centrum Unternehmensberatung GmbH)

Cham

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 230.370,00 251.004,00
I. Sachanlagen 0,00 35.634,00
II. Finanzanlagen 230.370,00 215.370,00
B. Umlaufvermögen 18.013,12 41.835,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.013,12 41.835,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 248.397,12 292.839,77

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 163.778,42 211.209,58
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -4.010,06 -9.942,45
III. eingefordertes Kapital 21.554,53 15.622,14
IV. Gewinnvortrag 195.587,44 -57.522,23
V. Jahresfehlbetrag 53.363,55 -253.109,67
B. Rückstellungen 600,00 3.600,00
C. Verbindlichkeiten 84.018,70 78.030,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 248.397,12 292.839,77

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbHG und des AktG beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Gliederungsgrundsätze/Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Zu Geschäftsführern waren während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

Familienname: Geiling

Vorname: Beate

Funktion: Geschäftsführerin

Vertretungsbefugnis: einzel

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

Forderungsspiegel

Forderungen gesamt: € 18.013,12

Forderungen bis 1 Jahr: € 18.013,12

Forderungen über 1 Jahr: €

davon Forderungen gegenüber Gesellschaftern: € -,-

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten gesamt: € 84.018,70
Verbindlichkeiten bis 1 Jahr: € 84.018,70
Verbindlichkeiten über 1 Jahr: € 0,00
Verbindlichkeiten über 5 Jahre: € 0,00
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: € 0,00


Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.3.2013.

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