Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 60464
Registered
8/29/2002
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of beveragesWholesale of textiles
Purpose
Der Im- und Export, An- und Verkauf von Weinen, Spirituosen, Getränken, Lebensmitteln, Porzellan, Kleidung, Kosmetik- und Geschenkartikeln sowohl als Groß- als auch Einzelhändler, sowie die Vermittlung (keine Lagerung) von Schmierstoffen und Ölprodukten, der Imund Export und Handel mit Maschinen, Kraftfahrzeugen und Ersatzteilen sowie die Vorbereitung von Bauvorhaben und Durchführung von Bauvorhaben durch Drittfirmen. Tätigkeiten nach § 34 c der Gewebeordnung werden nicht ausgeführt.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Tatiana Tsykounova
since 9/1/2015
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Elena Viktorovna Henneicke
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Elena Viktorovna Henneicke
Hannover
€25,000
100.00%

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Vinex GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 56.028,00 75.942,00
I. Sachanlagen 56.028,00 75.942,00
B. Umlaufvermögen 246.756,77 214.986,47
I. Vorräte 132.255,72 88.739,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 104.559,83 102.123,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.941,22 24.123,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.611,21 5.437,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 306.395,98 296.366,14

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 24.981,44 57.535,52
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 32.535,52 4.048,42
III. Jahresfehlbetrag 32.554,08 -28.487,10
B. Rückstellungen 13.762,19 10.647,00
C. Verbindlichkeiten 267.652,35 228.183,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 306.395,98 296.366,14

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Vinex GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurden in Anspruch genommen.

Aufgrund der ausschließlichen Abrechnung in Euro waren Währungsumrechnungen nicht erforderlich.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter den Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "Sonstige Verbindlichkeiten".

Auf den Ansatz von latenten Steuern wurde gem. § 274a Nr.5 HGB verzichtet.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres waren nicht notwendig.


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach dem deutschem Handelsgesetzbuch unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Die Vermögensgegenstände der Gesellschaft wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und planmäßig über die Nutzungsdauer abgeschrieben

Bei der Bewertung der Gegenstände des Umlaufvermögens wurde das strenge Niederstwertprinzip beachtet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Erkennbaren Risiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Der Kassenbestand und die Bankguthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen, gebildet.

Das Stammkapital (Gezeichnetes Kapital) ist zum Nennwert (gem. Gesellschaftsvertrag) angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag, welcher nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt.


III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten
Im Geschäftsjahr existierten Bank-Darlehen zur Finanzierung der Betriebs-Fahrzeuge mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren: EURO 54.805,78 (Vorjahr: EURO 68.887,10).
Darüber hinaus existierten Verbindlichkeiten gegenüber Behörden/Öffentlichen Kassen mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren: EURO 6.716,10 (Vorjahr: EURO 3.291,50).
Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.


IV. Erläuterungen zur Gewinn&Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.


V. Sonstige Angaben

Angaben zur Geschäftsführung
Als Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:
- Herr Sergej Prokopenko, Hannover

Angaben zu gewährten Krediten und Vorschüssen an Geschäftsführer
Zum Ende des Geschäftsjahres bestanden Kredite und Vorschüsse gegenüber Geschäftsführern in Höhe von EURO 3.258,92 (Vorjahr: EURO 453,89)

Angaben zu bilanziellen Beziehungen mit den Gesellschaftern
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. verbundenen Unternehmen (§ 42 Abs. 3 GmbHG):
Forderungen: EURO EURO 72.577,54 (Vorjahr: EURO 60.492,86)
Verbindlichkeiten: EURO 0,00 (Vorjahr: EURO 0,00)

Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag i.H.v. EURO 32.554,08 mit dem Gewinnvortrag von EURO 32.535,52 zu verrechnen und den darüber hinausgehenden Teil auf neue Rechnung vorzutragen.


Hannover, den 15.11.2012
(S. Prokopenko - Geschäftsführung)

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2012 von der Gesellschafter-Versammlung festgestellt.

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