Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 105558
Registered
8/23/1994
Industry
Manufacture of metal forming machineryManufacture of locks and hingesManufacture of saws and of machine-tools for woodworking
Purpose
Betrieb einer Automatendreherei und Metallbearbeitung sowie damit zusammenhängende Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Markus Manfred Zaiser
since 11/7/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
55.00%
Manfred Zaiser
25.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Markus Zaiser
Flein
DEM 27,500
55.00%
Manfred Zaiser
Heilbronn
DEM 12,500
25.00%

Financial Report

Manfred Zaiser GmbH

Talheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 127.787,00 175.721,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 153,00 294,00
II. Sachanlagen 127.634,00 175.427,00
B. Umlaufvermögen 479.912,15 533.259,70
I. Vorräte 7.744,00 11.705,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 159.684,63 215.254,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.218,01 2.594,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 312.483,52 306.300,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.925,50 36.231,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 635.624,65 745.212,50

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 470.150,26 507.554,88
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Gewinnvortrag 481.990,28 456.867,42
III. Jahresfehlbetrag 37.404,62 -25.122,86
B. Rückstellungen 109.690,50 110.648,97
C. Verbindlichkeiten 55.783,89 127.008,65
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 46.381,11 95.339,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 635.624,65 745.212,50

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften des GmbHG zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigung berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahren abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen gegen Gesellschafter
Zum 31. Dezember 2012 hatte das Unternehmen gegenüber Gesellschaftern Forderungen von insgesamt Euro 97.933,14 (Vorjahr Euro 88.768,71).

Sonstige Vermögensgegenstände
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht vereinnahmte Steuererstattungsbeträge und Beträge aus den Verrechnungskonten erfasst. Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Das Unternehmen weist im Jahresabschluss Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von insgesamt Euro 10.852,00 aus (Vorjahr Euro 10.852,00).

Verbindlichkeiten gesichert durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 9.402,78 (Vorjahr Euro 31.669,16).

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB unter Angabe der gewährten Pfandrechte und sonstigen Sicherheiten
Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden nicht.


Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den alleinigen Geschäftsführer Markus Zaiser geführt. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2013 festgestellt.


Markus Zaiser
Geschäftsführer

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