Vecoplan FuelTrack GmbHLiquidated

56470 Bad Marienberg (Westerwald), DEU

Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 22577
Registered
4/21/2011
Industry
Energy recoveryManufacture of solid fuels from vegetable biomassManufacture of liquid biofuels
Purpose
die Aufbereitung und der Einsatz von alternativen Brenn- und Rohstoffen (AFR) in der Zement- und Kalkindustrie.

History

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Management

NameRole
Karl, Dipl.-Ing. Menzel
since 10/23/2014
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

POLYSIUS Aktiengesellschaft
Germany
€25,500
51.00%
Germany
€24,500
49.00%

Financial Report

Vecoplan FuelTrack GmbH

Bad Marienberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014

Bilanz

Aktiva

30.09.2014
EUR
30.09.2013
EUR
A. Anlagevermögen 6.716,00 54.645,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 28.146,00
II. Sachanlagen 6.712,00 26.499,00
B. Umlaufvermögen 3.863.322,05 8.212.304,73
I. Vorräte 2.695.576,66 5.438.959,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 258.829,61 1.061.309,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 908.915.,78 1.712.035,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 17.139,57
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 423.085,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.870.038,05 8.707.174,31

Passiva

30.09.2014
EUR
30.09.2013
EUR
A. Eigenkapital 172.005,99 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn /-verlust 122.005,99 - 473.085,01
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 423.085,01
B. Rückstellungen 287.179,29 663.134,74
C. Verbindlichkeiten 3.410.852,77 8.044.039,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.870.038,05 8.707.174,31

Anhang zum Jahresabschluss 30. September 2014

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Vecoplan FuelTrack GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Das gesetzliche Gliederungsschema der §§266 und 275 HGB wurden angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Dabei wird abweichend von den Vorjahren bei der Bewertung nicht mehr von der Prämisse der Unternehmensfortführung ausgegangen, da die Gesellschaft mit Gesellschafterbeschluss zum 30.09.2014 aufgelöst wurde. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt am Bilanzstichtag daher unter den Gesichtspunkten der planmäßigen Abwicklung bzw. Veräußerung. Gegebenenfalls wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Im Jahr des Zugangs erfolgte die Abschreibung pro rata temporis.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von über Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten aktiviert und über 5 Jahre abgeschrieben. Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis Euro 150,00 wurden sofort als Aufwand erfasst.

In der Schlussbilanz des Geschäftsjahres wurde das Anlagevermögen, aufgrund der Auflösung der Gesellschaft, nach den Grundsätzen des Umlaufvermögens bewertet und auf den Veräußerungswert abgeschrieben. Daraus resultierten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von Euro 6.590,00.

Die Vorräte beinhalten zum Geschäftsjahresende unfertige Erzeugnisse und geleistete Anzahlungen. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert bewertet.

Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrag bewertet. Langfristige Rückstellungen bestanden zum Geschäftsjahresende nicht.

Für das Risiko ausstehender Rechnungen wurde eine Rückstellung in Höhe von Euro 30.000,00 gebildet. Sie dient insbesondere der Vorsorge für Kosten, die der Gesellschaft im Rahmen der Liquidation entstehen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Posten, denen Beträge zu Grunde liegen, die auf fremde Währung lauten, wurden zum Tageskurs in Euro umgerechnet. Die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt zum Devisenkassamittelkurs.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von Euro 73.891,19 (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen). Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von Euro 22.576,74 (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 3.410.852,77, hierin enthalten sind erhaltene Anzahlungen von Kundenaufträgen in Höhe von Euro 3.169.225,10.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr liegen nicht vor.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert sind, liegen nicht vor.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von der Befreiungsvorschrift für kleine Kapitalgesellschaften des § 326 Absatz 1 HGB wird Gebrauch gemacht.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 

Geschäftsführer: Dipl. Ing. Karl Menzel, Ennigerloh

Gesellschafter

 

Thyssen Krupp Industrial Solutions AG (Umfirmierung ThyssenKrupp Resource Technologies GmbH), Graf-Galen Str. 17, 59269 Beckum

 

Geschäftsanteil 51 % (25.500 Geschäftsanteile)

 

Vecoplan AG, Vor der Bitz 10, 56470 Bad Marienberg

 

Geschäftsanteil 49 % (24.500 Geschäftsanteile)

Aufsichtsrat

 

Herr Dr. Dietmar Schulz, Beckum (Prokurist der ThyssenKrupp Industrial

 

Solutions AG) (Vorsitzender)

 

Herr Gerhard Lerch, Hannover (Management Consulting)

 

Frau Heike Franke, Düsseldorf (Prokuristin der ThyssenKrupp Industrial Solutions AG)

 

Herr Michael Lambert, Wiesbach (Prokurist der Vecoplan AG) ab 20.01.2014

 

Frau Ute Just, Essen (ehem. Prokuristin der Vecoplan AG) bis 20.01.2014

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Bilanzgewinn, bestehend aus dem Bilanzverlust des Vorjahres und dem Jahresüberschuss, auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschafterbeschluss zum 30.09.2014 aufgelöst. Zum Liquidator wurde der bisherige Geschäftsführer Herr Karl Menzel bestellt.

 

Bad Marienberg, 17. Dezember 2014

Der Geschäftsführer / Liquidator:

Karl Menzel

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