Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 19992
Registered
4/13/1999
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Dienstleistungen in den Bereichen Konstruktion und Informationstechnologie, die Verwaltung von Firmenanteilen sowie Handel und Beteiligungen von und an Immobilien.

History

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Management

NameRole
Robert Ansorge
since 10/7/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Überlingen
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%
25.00%

Financial Report

RAKON GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 11.621,70 18.752,27
I. Sachanlagen 404,00 4.550,00
II. Finanzanlagen 11.217,70 14.202,27
B. Umlaufvermögen 359.215,24 770.431,28
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.989,01 30.318,72
II. Wertpapiere 353.328,52 720.923,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.897,71 19.188,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.140,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 377.976,94 789.183,55

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 315.360,91 681.802,12
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 423.609,23 791.204,44
III. Verlustvortrag 134.402,32 133.529,18
IV. Jahresüberschuss 1.154,00 -873,14
B. Rückstellungen 8.375,00 21.435,47
C. Verbindlichkeiten 54.241,03 85.945,96
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 54.241,03 85.945,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 377.976,94 789.183,55

Anhang zum Jahresabschluß 2010

der Rakon GmbH, Stuttgart

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

In Aufbau und Gliederung folgen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung den gesetzlichen Regelvorschriften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen bei beweglichem Anlagevermögen linear / degressiv über die betriebsbedingten Nutzungsdauern. Zugänge von abnutzbaren unbeweglichen Anlagegegenständen werden zeitanteilig abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen einbezogen. Die in Ausführung befind- lichen Aufträge werden zu Herstellungskosten angesetzt.

Bei den Forderungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bewertet. Verluste aus Kursänderungen sind berücksichtigt.

Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen

Die Anlagepositionen und ihre Entwicklung sind in der Anlage 1 dargestellt. Die in der Anlage ausgewiesenen Anschaffungskosten sind mit den historischen Anschaffungskosten identisch.

Die notwendigen Zusatzangaben zu den Forderungen werden im folgenden Forderungsspiegel dargestellt:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  TEUR bis zu von 1 Jahr
TEUR
mehr als 1 Jahr
TEUR
Einzelposten:      
- Forderungen gegenüber Gesellschaften - - -
- Sonstige Vermögensgegenstände 9 9 -
Gesamt 9 9 -

Die sonstigen Rückstellungen enthalten unter anderem Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten.

Die zu den Verbindlichkeiten notwendigen Zusatzangaben sind im folgenden Verbindlichkeitenspiegel dargestellt:

Verbindlichkeiten Gesamt- davon mit einer Restlaufzeit
  betrag
TEUR
bis zu 1 Jahr
TEUR
von 1-5 Jahren
TEUR
mehr als 5 Jahren
TEUR
Einzelposten:        
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14 14 -  
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10 10 - -
- Sonstige Verbindlichkeiten 31 31 -  
Gesamt 55 55 -  

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse - nach Abzug aller Erlösschmälerungen - verteilen sich wie folgt:

a) nach geographischen Märkten

Inland 86.670,-- €

Benennung der Organe

Mitglieder der Geschäftsführung waren im Geschäftsjahr:

Herr Robert Ansorge

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.03.2012 festgestellt.

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