ParteGo GmbHLiquidated

95028 Hof, DEU

Master Data

Registry
Register court Hof HRB 4393
Registered
9/23/2008
Industry
Manufacture of office furnitureManufacture of kitchen furnitureRetail sale of furniture
Purpose
Verkauf von maßangefertigten Möbeln im Internet

History

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Management

NameRole
Daniela Hartbauer
since 9/23/2008
Managing Director
Roland Zienert
since 9/23/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

ParteGo GmbH

Hof

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
davon eingefordert 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 26.647,00 18.122,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 23.572,00 14.552,00
II. Sachanlagen 3.075,00 3.570,00
C. Umlaufvermögen 46.105,97 24.824,99
I. Vorräte 693,08 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.760,12 2.796,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.652,77 22.028,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 85.252,97 55.446,99

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 14.697,53 8.390,27
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 16.609,73 0,00
III. Jahresüberschuss 6.307,26 -16.609,73
B. Rückstellungen 6.749,34 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 63.806,10 46.056,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 21.620,10 1.056,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 85.252,97 55.446,99

Haftungsverhältnisse / Eventualverbindlichkeiten

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 2.500,00 0,00
davon Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen 2.500,00 0,00

Anhang


I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen


1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vorliegender Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden habe ich grundsätzlich an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet und bei Wahlrechten die jeweils steuerlich
günstigste Methode gewählt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert
und unter Zugrundelegung der jeweils geschätzten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Die Zugänge im Geschäftsjahr 2008 wurden zeitanteilig abgeschrieben. Bewegliche
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von weniger als 150,00 €
wurden im Zugangsjahr voll und bei Anschaffungskosten von 150,00 € bis 1.000,00 € im steuerlichen Sammelposten pauschal zu einem Fünftel abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Handelswaren sind zu Anschaffungskosten, fertige und
unfertige Erzeugnisse zu Herstellungskosten nach § 255 HBG bewertet. Soweit erforderlich wurde bei Vorräten der niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Die Forderung aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nennwert abzüglich angemessener Pauschalwertberichtigungen, welche den Ausfall- und Kreditrisiko
Rechnung tragen sollen bilanziert. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag wurden, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit
nach diesem Stichtag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen waren keine Rückstellungen
zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Betrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte
über den Rückzahlungsbeträgen lagen wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

II.Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


1.Erläuterungen

1.1. Rückstellungen


Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Buchabschlusskosten 2009 .


1.2. Verbindlichkeiten


Verbindlichkeiten mit einer vereinbarten Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren waren
am 31. Dezember 2009nicht vorhanden.


1.3. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit.

Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und
außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.


1.4. Ergebnisverwendung


Der Jahresüberschuss in Höhe von6.307,26 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.



III.Sonstige Pflichtangaben

1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:Daniela Hartbauer
Roland Zienert


2. Größenkategorien gem. § 267 HGB


Die Größenmerkmale zur mittleren Kapitalgesellschaft sind nicht erfüllt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 42.186,00 EUR.

1.9.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 45.000,00 EUR.

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