active Trade & Media GmbHLiquidated

52351 Düren, DEU

Master Data

Registry
Register court Düren HRB 5349
Registered
6/19/2008
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the sale of clothing accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Die Medienplanung, Produktion und Marketing von Werbung sowie der Verkauf von Leder, Textilien, Elektronik und Wohneinrichtung, soweit es keiner besonderen Genehmigung bedarf. Der Anund Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen sowie die Autovermietung, soweit es keiner besonderen Genehmigung bedarf ebenso der Betrieb einer Änderungsschneiderei sowie der Messe- und Trockenbau.

History

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Management

NameRole
Fadime Tanrikulu
since 12/16/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Halil Koc
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

active Trade & Media GmbH

Düren

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz

AKTIVA

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN    
I. Sachanlagen 14.165,00 16.534,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 13.133,35 10.934,89
I. Vorräte    
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 11.004,73 10.114,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 967,26 474,80
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr: EUR 682,34 (EUR 0,00)    
davon aus Steuern: EUR 19,52 (EUR 57,66)    
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 667,00 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr: EUR 667,00 (EUR 0,00)    
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.161,36 345,79
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 364,00 484,00
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 15.951,15 6.977,00
SUMME Aktiva 43.613,50 34.929,89

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. EIGENKAPITAL 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag -31.977,00 -5.885,10
davon nicht gedeckt: EUR 6.977,00 (EUR -19.114,90)    
III. Gewinn- und Verlustvortrag -31.977,00 -5.885,10
davon nicht gedeckt: EUR 6.977,00 (EUR -19.114,90)    
IV. Jahresüberschuss    
V. Jahresfehlbetrag -8.974,15 -26.091,90
davon nicht gedeckt: EUR 8.974,15 (EUR 26.091,90)    
III. Gewinn- /Verlustvortrag auf neue Rechnung -5.885,10 0,00
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag 15.951,15 6.977,00
B. RÜCKSTELLUNGEN 1.877,84 1.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN 41.735,66 33.929,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: EUR 16.052,81 (EUR 16.639,30)    
davon aus Steuern: EUR 1.716,67 (EUR 644,76)    
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 186,48 (EUR 0,00)    
SUMME Passiva 43.613,50 34.929,89

Anhang

A. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt :

a. Sachanlagen wurden zu den Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen

angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

b. Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

c. Die Bewertung der Forderungen und der liquiden Mittel erfolgten grundsätzlich in Höhe des Nennwertes.

d. Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und sind in angesetzter Höhe ausreichend wie notwendig.

e. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage separat erstellten Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso der Gesamtbetrag der Geschäftsjahresabschreibung. Es wird insofern auf diesen Anlagenspiegel verwiesen.

2. In den Forderungen sind keine Beträge enthalten, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben.

3. Die sonstige Rückstellung besteht ausschließlich aus der Rückstellung für den Jahresabschluss und die Buchhaltung.

4. Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt :

  Euro
a. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0,00
b. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.052,81
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 16.052,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0,00
c. Sonstige Verbindlichkeiten 25.682,85
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 25.682,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0,00
davon Verbindlichkeiten für Steuern 1.719,12
davon Verbindlichkeiten für Löhne 0,00
davon Verbindlichkeiten für soziale Sicherung 186,48
davon Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter 23.777,25

5. Sonstige Haftungsverhältnisse bestehen am Bilanzstichtag nicht.

6. Geschäftsführung: Fadime Tanrikulu

Feststellung des Jahresabschlusses

 

02.04.2012

gez. Fadime Tanrikulu

Sonstiges

Zu der Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter existiert eine qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung, so dass es sich hierbei um Eigenkapitalersatz handelt.

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