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Register court Stuttgart HRB 25227
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DIALEKT Gesellschaft für Medien, Event & Gastronomie mbHGold & Wirtschaftswunder GmbH
Registered
3/16/2005
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsOperation of arts facilities n.e.c.Organisation of conventions and trade shows
Purpose
Die Konzeption, Erstellung, Publikation und Distribution von Medien jeder Art und von künstlerischen Darbietungen jeder Art, ferner die Durchführung sonstiger Veranstaltungen jeder Art und der Betrieb gastronomischer Unternehmen, einschließlich aller jeweils damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

History

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Beneficial Owners

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Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

1 of 4 shown

Gold & Wirtschaftswunder GmbH
Germany
€18,500
57.81%

Financial Report

Gold & Wirtschaftswunder GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 12.976,00 18.225,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 12.975,00 18.224,00
B. Umlaufvermögen 86.924,08 77.010,60
I. Vorräte 1.800,00 1.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.681,54 40.632,40
III. Wertpapiere 7.310,00 7.310,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.132,54 28.068,20
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 63.487,30 34.299,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 163.387,38 129.534,89

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 9.000,00 9.000,00
III. Verlustvortrag 68.299,29 49.201,40
IV. Jahresfehlbetrag 29.188,01 19.097,89
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 63.487,30 34.299,29
B. Rückstellungen 50.561,00 31.671,00
C. Verbindlichkeiten 112.826,38 97.863,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 112.826,38 97.863,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 163.387,38 129.534,89

Anhang


1. Allgemeine Angaben 
      
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang wurden nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes unter Beachtung der für kleine Kapitalge-sellschaften geltenden Vorschriften erstellt.

 
2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden
      
Das abnutzbare Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer angesetzt.   
      
Im Berichtsjahr wurden neu angeschaffte Vermögensgegenstände ausschließlich linear abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu € 410 werden im Zugangsjahr 2011 sofort abgeschrieben. Bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Entfallen die Gründe für die Wertminderung in den Folgejahren, so erfolgt eine Zuschreibung bis maximal zur Höhe der fortgeführten Anschaffungskosten.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten. Wenn die Börsen- oder Marktpreise beziehungsweise beizulegenden Werte niedriger sind, werden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich notwendiger Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
 
Die  sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. 
      
Die Verbindlichkeiten werden mit Ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.  
      

3. Erläuterungen zur Bilanz
      
3.1 Anlagevermögen    

 Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen und Ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlageverzeichnis dargestellt. Als Anschaffungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

3.2 sonstige Rückstellungen


Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Verpflichtungen aus Rückbauverpflichtungen (T€ 20), Personalverpflichtungen (T€ 13,7), Abschlusskosten (T€ 9) sowie Archivierungskosten (T€ 3,5).

      
4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
             
  Gesamtkostenverfahren  
      
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
      

5. sonstige Pflichtangaben  
            
5.1 Angaben der Namen und Mitglieder des Geschäftsführungsorgans 
      
Geschäftsführer der Gesellschaft sind:   
      
 Herr Pejo Babic, Stuttgart,
 Herr Thorsten Neumann, Stuttgart,
 Herr Christian Schiller, Stuttgart.


5.2 Ergebnisverwendung  
      
Mit Beschluss vom 30. November 2011 wurde der Jahresfehlbetrag 2010 in voller Höhe  dem Verlustvortragskonto zugeführt.

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2011 in voller Höhe mit € - 29.188,01 dem Verlustvortragskonto zuzuführen.   


Stuttgart, im Juni 2012
      

Die Geschäftsführung:      

   Pejo Babic Thorsten Neumann Christian Schiller
Geschäftsführer Geschäftsführer Geschäftsführer
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.860,07 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.045,94 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.860,07 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.045,94 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2012 festgestellt.

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