Hackenberger GmbHLiquidated

66701 Beckingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 63681
Registered
12/21/1988
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsBuying and selling of own non-residential real estateAgents involved in the sale of furniture
Purpose
a) Betreiben von Pro Sun und Profi Sun Freizeit- und Sonnenstudios im In- und Ausland. b) Verkauf und Vermittlung von Luxusimmobilien im In- und Ausland sowie deren Vermietung, Vermittlung von Krediten und Versicherungen (Geschäfte im Sinne des § 34 c Nr. 1 a) und b) GewO). c) Beschaffung und Vermittlung von Kontakten und Waren aller Art im In- und Ausland sowie der Groß- und Einzelhandel mit elekto- und technischen Neuheiten. d) Einrichtung und Betreiben von Stehcafes, Gaststätten und Restaurants. e) Verkauf Buddhistischer Artikel, Thailändischer Souvenirs, von Lebensmitteln und die Durchführung von Thailändischer Wellness-Massage mit dem Verkauf von in diesem Zusammenhang stehenden Pflegeprodukten

History

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Management

NameRole
Liquidator

Financial Report

Hackenberger GmbH

Beckingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   102,00   136,00
II. Sachanlagen   61.093,00   68.419,50
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   1.974,30   1.686,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   6.294,35   6.312,96
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   23.547,93   31.684,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten   2.393,00   2.331,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   18.157,18   0,00
Summe Aktiva   113.561,76   110.571,16

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   26.000,00   26.000,00
II. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   18.157,18   0,00
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   3.474,34   14.616,06
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -47.631,52   -11.141,72
B. Rückstellungen   48.073,67   44.008,81
C. Verbindlichkeiten   65.488,09   37.088,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   113.561,76   110.571,16

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Hackenberger GmbH wurde entsprechend den Rechnungs legungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und nimmt größenabhängige Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 264 HGB nach dem für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB und nach den Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (im Nachfolgenden "BilMoG") ist in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstmals auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der Gesellschaft anzuwenden (Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB). Von der Möglichkeit einer vorzeitigen Anwendung (Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB) wurde kein Gebrauch gemacht.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechtes des Art. 67 Abs. 2 EGHGB nicht angepasst.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs kosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bei Wirtschaftsgütern, die im Laufe eines Jahres angeschafft wurden, wurde für das Jahr der Anschaffung nur der Teil des auf ein Jahr entfallenden AfA-Betrages angesetzt, der dem Zeitraum zwischen der Anschaffung des Wirtschaftsgutes und dem Ende des Jahres entspricht.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens von 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurde im Geschäftsjahr ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten ist im Geschäfts jahr und den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufzulösen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

Innerhalb der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde allen erkennbaren Risiken Rechnung getragen.

PASSIVA

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Aufgrund der unterschiedlichen Bewertungsansätze nach HGB i.V.m. BilMoG und 6a EStG wird im Jahresabschluss eine höhere Pensionsrückstellung ausgewiesen, als für die Berechnung der Steuerrückstellung herangezogen wurde.

Die hieraus resultierende aktive latente Steuer wird nach § 274 HGB nicht ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurde allen erkennbaren Risiken Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2013 wird gesondert im Anlagenspiegel der Gesellschaft dargestellt.

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnung wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz: 5,04 %
zu erwartende Lohn- und Gehaltssteigerungen: 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel: Richttafeln 2005 G Dr. Klaus Heubeck

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vortragswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Erfüllungsbetrag der Schulden: 216.637,00 €
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte: 168.563,33 €

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ergeben sich aus dem ordentlichem Ergebnis.

Angaben zu den Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 0,00 €.

Eventualverbindlichkeiten

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB.

Ergebnisverwendung

Der Bilanzverlust 2013 beträgt 44.157,18 €.

(Jahresfehlbetrag 2013: 47.631,52 € + Gewinnvortrag 3.474,34 €)

Der Bilanzverlust von 44.157,18 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet.

Geschäftsführer

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2013:

Herr Franz Josef Hackenberger, Hargarter Straße 13a, 66701 Beckingen

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und Geschäftsführern

Gegenüber dem Gesellschafter bestand am 31. Dezember 2013 folgende Verbindlichkeit

Verrechnungskonto Gesellschafter (3510) 50.333,53 €

Die Verzinsung des Verrechnungskontos erfolgte mit 1 v.H.

 

Beckingen, den 29.07.2014

Geschäftsführer

Franz Josef Hackenberger

 

Beckingen, den 28. Juli 2014

gez. Franz-Josef Hackenberger

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.07.2014

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