Master Data

Registry
Register court Neuruppin HRB 7299
Registered
7/21/2005
Industry
PlasteringMasonry and bricklaying activitiesAll other specialised construction activities n.e.c.
Purpose
Ausführung von Putzarbeiten sowie allen anderen Arbeiten des Maurer- und Betonbauer-Handwerks.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Danny Schulz
since 9/5/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Siedlungsstraße 18, 16866 Dannenwalde
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Schulz Putz GmbH

Dannenwalde

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

Schulz Putz GmbH

Gumtow OT Dannenwalde

AKTIVA

EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 3.106,00
2. technische Anlagen und Maschinen 3,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.449,00 44.558,00
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 6.160,00
Summe Anlagevermögen 50.718,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 44.674,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 1.485,00 46.159,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 100.424,47
2. sonstige Vermögensgegenstände 84.238,80
- davon gegen Gesellschafter EUR 42.651,69
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 12.690,16 184.663,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 215.596,24
Summe Umlaufvermögen 446.418,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 764,00
497.900,51

PASSIVA

EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Gewinnvortrag 199.914,99
III. Jahresüberschuss 14.132,92
Summe Eigenkapital 239.047,91
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 9.839,55
2. sonstige Rückstellungen 33.535,00 43.374,55
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.184,11
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.184,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 107.846,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 107.846,00
3. sonstige Verbindlichkeiten 106.447,94
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 9.217,53
- davon aus Steuern EUR 64.459,07
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 34,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 106.447,94 215.478,05
497.900,51

Handelsrecht

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den Vorschriften des am 29. Mai 2009 in Kraft getretenen Bilanzrechts-Modernisierungsgesetzes (BilMoG) erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Schulz Putz GmbH eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB.

Die Bilanz ist in Kontenform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Schulz Putz GmbH (im Folgenden Gesellschaft) für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den Vorschriften des am 29. Mai 2009 in Kraft getretenen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erstellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB.

Die Bilanz ist in Kontenform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Bestimmungen.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Dem stehen weder rechtliche noch tatsächliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln und vorsichtig bewertet worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Die unfertigen Leistungen wurden mit Standardherstellungskosten bewertet. Die angesetzten Werte wurden auf der Grundlage der vom Mandanten geführten Inventurunterlagen ermittelt. Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind mit den Anschaffungskosten bewertet worden.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet. Forderungswertberichtigungen erfolgten in mehreren Fällen.

Das allgemeine Forderungsrisiko ist durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung berücksichtigt worden.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten waren zum 31.12.2023 nicht vorhanden.

Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Ausgaben. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind für wesentliche Posten gebildet worden.

3. Angaben zu Bilanzposten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Gesellschaft hatte gegenüber dem Gesellschafter zum Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von 42,6 TEUR.

Die Gesellschaft hatte gegenüber dem Gesellschafter zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von 9,2 TEUR.

4. Entwicklung des Anlagevermögens

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus der beigefügten Entwicklungsübersicht des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 zu entnehmen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die folgenden Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Danny Schulz,
16866 Gumtow OT Dannenwalde

Außer den Geschäftsführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Unterzeichnung gemäß § 245 HGB/ Feststellung gemäß § 328 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

 

Dannenwalde, den 04.12.2024

Danny Schulz, Geschäftsführer

Die Feststellung des Jahresabschlusses gem. §328 HGB erfolgte am 04.12.2024.

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