Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 18981
Registered
7/4/2001
Industry
Construction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Specialised construction activities in civil engineeringOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.
Purpose
Erbringung von Bauleistungen in den Gewerken Trockenbau, Fuß- boden, Maler und Tischler sowie die Übernahme und Koordination von Bauleistungen aller Art als Generalunternehmer oder Generalübernehmer.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thomas Wagner
since 9/1/2003
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Thomas Wagner
09127 Chemnitz, Theodor-Gampe-Straße 26
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Wagner GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 199.024,00 195.416,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 332,00 997,00
II. Sachanlagen 198.692,00 194.419,00
B. Umlaufvermögen 824.824,49 1.170.803,22
I. Vorräte 245.062,24 518.176,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 266.371,73 448.461,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.736,20 89,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 313.390,52 204.165,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.289,98 18.169,57
Aktiva 1.039.138,47 1.384.388,79

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 671.549,23 562.129,86
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 646.549,23 537.129,86
davon Gewinnvortrag 537.129,86 503.232,86
B. Rückstellungen 138.760,59 150.168,00
C. Verbindlichkeiten 228.828,65 672.090,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 228.828,65 672.090,93
Summe Passiva 1.039.138,47 1.384.388,79

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

B. Angaben und Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

B.1 Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften gelten­den Vorschriften des Han­dels­gesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufge­stellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Auf­wendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit nicht im Folgenden anders erläutert.

B.2 Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des voran­gegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens aus­gegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Ab­schlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschluss­stich­tag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendun­gen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die einzelnen Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermö­gensgegenstandes.

UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Nie­derstwertprinzips bewertet.

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese um­fas­sen neben den Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag an­ge­setzt.

Die liquiden Mittel entsprechen den Nominalwerten.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den handelsrechtlichen Vorschriften gebildet.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfül­lungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfül­lungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

C. Erläuterungen und ergänzende Angaben
zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Besondere Umstände, die einer zusätzlichen Erläuterung bedürfen liegen nicht vor.

D. Sonstige Pflichtangaben

Zahl der beschäftigten Mitarbeiter

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug im Berichtszeitraum 18.

 

Chemnitz, den 25. April 2025

gez. Thomas Wagner, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.04.2025 festgestellt.

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