Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 97200
Previous
norus 11. AG
Registered
6/8/2005
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Die Entwicklung, Durchführung und Vermarktung von Trainingsleistungen und der zugehörigen Serviceaufgaben. Hierzu gehört auch die Entwicklung, Produktion, Bereitstellung, der Vertrieb und Handel von Hardware, Software und sonstigen Medienerzeugnissen wie Text, Ton und Bild, und der Handel mit Rechten.

History

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Management

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Financial Report

skill:form AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.552,00 4.365,00
II. Sachanlagen 111.631,00 123.091,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 0,00 32.780,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 712.641,01 1.618.043,11
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 482.588,54 1.069.754,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.397,56 10.486,59
  1.314.810,11 2.858.521,07

Passiva

   
  Geschäftsjahr Vorjahr
  Euro Euro
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 200.000,00 200.000,00
II. Gewinnrücklagen 20.000,00 20.000,00
III. Bilanzgewinn 633.702,43 1.389.374,16
B. Rückstellungen 63.154,00 39.765,00
C. Verbindlichkeiten 397.953,68 1.209.381,91
  1.314.810,11 2.858.521,07

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

A. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften des 3. Buches des HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BilMoG) unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) und den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt.

Die Bilanzierung erfolgte nach Verwendung des Jahresergebnisses.

Zum Zwecke der erhöhten Klarheit der Bilanz wurden Vermerke und Erläuterungen weitgehend im Anhang dargestellt.

Mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 18. März 2014 wurde die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Für das Geschäftsjahr 2013 erfolgt die Bilanzierung gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB unter der Prämisse des going concern.

B. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

In der Bilanz des Vorjahres wurden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 601,05 aus der Position "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen" und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 99.761,58 aus der Position "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" saldiert in die Position "Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" umgegliedert.

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Die Nutzungsdauer der einzelnen Anlagengegenstände wurde auf der Basis der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG, ein Sammelposten gebildet, der über eine Laufzeit von 5 Jahren aufgelöst wird.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Latente Risiken sind mit Pauschalwertberichtigungen erfasst.

Guthaben bei Kreditinstituten

sind zum Nennwert bewertet.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist zu den Ausgabebeträgen ausgewiesen, wie sie für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag Aufwand darstellt.

RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags dotiert und berücksichtigen alle ungewissen Verpflichtungen und erkennbaren Risiken.

VERBINDLICHKEITEN

sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 397.953,68 (Vorjahr: EUR 1.209.381,91).

D. RECHTSFORMSPEZIFISCHE ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital von EUR 200.000,00 ist eingeteilt in 200.000 nennbetragslose Stückaktien.

E. SONSTIGE ANGABEN

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB:

2013 Vorjahr
EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 73.881,80 74.357,37

Unterschrift gem. § 245 HGB

 

Berlin, 14. Juli 2014

skill:form AG i.L.

Jahresabschluss für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

 

(Dr. Tommy Kuhn -

Abwickler) (Dipl.-Ing. Dieter Gronwald -

Abwickler)

Die Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29. Juli 2014.

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