DPI Dencker GmbHLiquidated

22415 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 21706
Registered
6/30/1978
Industry
Activities of holding companiesAgents involved in the sale of toolsWholesale of machine tools
Purpose
Vertrieb von Stellgliedern und Instrumenten. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichen Geschäftszweck beteiligen.

History

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Management

NameRole
Jochen Dencker
since 1/9/2018
Liquidator

Financial Report

DPI Dencker GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.948,00 56.659,00
I. Sachanlagen 7.948,00 11.323,00
II. Finanzanlagen 0,00 45.336,00
B. Umlaufvermögen 63.522,90 36.544,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.769,20 32.234,89
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 85,41 85,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.753,70 4.309,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.055,29 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.526,19 93.203,19

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 27.993,95 16.243,58
I. gezeichnetes Kapital 25.650,00 25.650,00
II. Verlustvortrag 9.406,42 5.596,74
III. Jahresüberschuss 11.750,37 -3.809,68
B. Rückstellungen 10.028,82 72.454,00
C. Verbindlichkeiten 34.503,42 4.505,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 34.503,42 4.505,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.526,19 93.203,19

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmaßnahmen

Der Jahresabschluss der Firma DPI Dencker GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerrechtlicher Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von €  150,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Jochen Dencker

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses



Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 11.750,37 € soll mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 9.406,42 € auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Auf der Gesellschafterversammlung vom 13. Juli 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen. Weiterhin wurde auf dieser Gesellschafterversammlung der Jahresabschluss 2010 festgestellt und genehmigt. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 29.355,42 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 29.793,38 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.07.2011 festgestellt.

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