zonzoo GmbHLiquidated

81369 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 65818
Previous
XS Tronix GmbHGreener Solutions GmbH
Registered
4/15/1981
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of other machineryWholesale of flat glass
Purpose
Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere der Vertrieb von Anlagen und Systemen für die Verpackungsindustrie.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Greener Solutions Holdings LimitedGBR
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Greener Solutions Holdings Limited
United Kingdom
€26,000
100.00%

Financial Report

zonzoo GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2008 bis zum 31.03.2009

Bilanz

Aktiva

31.3.2009
EUR
31.3.2008
EUR
A. Anlagevermögen 7.291,00 10.109,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.369,00 1.223,00
II. Sachanlagen 5.922,00 8.886,00
B. Umlaufvermögen 326.879,84 443.837,06
I. Vorräte 14.469,70 48.917,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 199.222,57 344.731,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 113.187,57 50.188,14
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 960.331,17 757.524,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.294.502,01 1.211.470,48

Passiva

31.3.2009
EUR
31.3.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 829.678,08 564.616,99
III. Jahresfehlbetrag 156.653,09 218.907,43
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 960.331,17 757.524,42
B. Rückstellungen 79.191,10 291.620,40
C. Verbindlichkeiten 1.215.310,91 919.850,08
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 168.092,93 919.850,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.294.502,01 1.211.470,48

Anhang



Angaben zum Jahresabschluss

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Buchführung sowie der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Auskünfte erstellt. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Steuerrechtes sowie ggf. ergänzende Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.


Bestandsnachweise

Das Anlagevermögen wird in einer Anlagenbuchhaltung geführt. Der Bestand ist durch ein Bestandsverzeichnis nachgewiesen.

Die Vorräte wurden aus den vorgelegten Inventurunterlagen übernommen, die auf einer körperlichen Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag basieren.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind einzeln aufgezeichnet.

Die Bestände an flüssigen Mitteln sind durch das Kassenbuch bzw. durch Rechnungs-abschlüsse der kontoführenden Bankinstitute zum Bilanzstichtag belegt.


Bilanzierung

Die Bilanz, als einheitliche Handels- und Steuerbilanz ist unter Beachtung der Bilanzierungs-vorschriften des HGB aufgestellt worden. Die angewandten Bilanzierungsmethoden ergeben sich im Einzelnen aus dem Anhang.

Gliederung

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte unter Anwendung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften (§§ 266 und 275 HGB).

Bewertung

Die angewandten Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze (§ 252 Abs. 1 Nr. 1-6 HGB) sind beachtet worden. Die angewandten Bewertungsmethoden ergeben sich im Einzelnen aus dem Anhang.


Bei den Angaben zum Anhang wurde von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß
§ 288 HGB weitestgehend Gebrauch gemacht. Im Übrigen enthält der Anhang die von den
§§ 284 und 285 HGB und von allen sonstigen Einzelbestimmungen im HGB bzw. GmbHG geforderten Angaben.

Für das Geschäftsjahr vom 01. April 2008 bis 31. März 2009

I. Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontenform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahres-abschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert, und sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraus-sichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert.
Zugänge des Geschäftsjahres werden pro-rata-temporis abgeschrieben. Ab dem 01.01.2008 werden geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 150,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter zwischen einem Wert von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden in einem Sammelposten zusammengefasst und auf fünf Jahre verteilt abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren erfolgt zu Anschaffungskosten. Notwendige Abwertungen aufgrund des Niederstwertprinzips werden vorgenommen.

Alle Bestandsrisiken im Vorratsvermögen, die sich aus der Lagerdauer oder geminderter Verwertbarkeit ergeben, werden durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Allen risikobehafteten Posten wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen belaufen sich auf EUR 1.047.217,98.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.


III.  Sonstige Angaben

 Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
 Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von

   Herrn Colin Ian McMillan Armstrong-Bell

 geführt.

 Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.
  

Gesonderte Angabe der Rückstellungen für latente Steuern

1.4.2008 - 31.3.2009

Der Betrag der Rückstellungen für latente Steuern beträgt 48.043,92 EUR.

1.4.2007 - 31.3.2008

Der Betrag der Rückstellungen für latente Steuern beträgt 0,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.4.2008 - 31.3.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.016.788,27 EUR.

1.4.2007 - 31.3.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

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