Eiscafe Ciprian CCB GmbH

Kupferhof 4, 21029 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 92566
Registered
1/7/2005
Industry
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spicesBeverage serving activities n.e.c.Mobile food service activities at fairs etc.
Purpose
Betreiben eines Eiscafes sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Dario Ciprian
since 1/7/2005
Managing Director

Financial Report

Eiscafe Ciprian CCB GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 116.608,00 135.260,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.628,00 2.957,00
II. Sachanlagen 113.980,00 132.303,00
B. Umlaufvermögen 20.584,36 30.094,71
I. Vorräte 4.746,52 4.476,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.064,89 14.972,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.772,95 10.645,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.717,83 733,31
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.787,54 36.765,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 147.697,73 202.853,22

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 61.765,20 56.253,27
III. Jahresüberschuss 32.977,66 -5.511,93
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 3.787,54 36.765,20
B. Rückstellungen 2.673,00 8.157,15
C. Verbindlichkeiten 145.024,73 194.696,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 147.697,73 202.853,22

Anhang


 

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft im Berichtsjahr eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.
  

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.

Aktivierte geringwertige Wirtschaftsgüter wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Die im Geschäftsjahr erworbenen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410,00 Euro wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel

Der Bestand an flüssigen Mitteln ist mit seinem Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
  

III. Angaben zur Bilanz

Die ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.

Die ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 13.940,49 Euro.

Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 71.084,24 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen nicht.
  

IV. Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den Geschäftsführer Herrn Dario Ciprian, Kaufmann, geführt.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
  

V. Sonstige Pflichtangaben nach § 42 GmbHG

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

 
gez. Dario Ciprian
Geschäftsführer

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.11.2012 festgestellt.

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