Rot-Eck-Container GmbHLiquidated

40667 Meerbusch, DEU

Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 16978
Registered
9/4/1997
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateLogistics service activitiesRental and leasing of office machinery, equipment and computers
Purpose
Verkauf, Vermietung, Untervermietung, Lagerung und Transport von Containern und der Handel mit Containern für eigene und fremde Rechnung; Übernahme von Verwaltungsaufgaben und Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten sowie die Unternehmungsberatung.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Financial Report

Rot-Eck-Container GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 14.874,53 21.588,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,51 0,51
II. Sachanlagen 14.874,02 21.587,51
B. Umlaufvermögen 122.049,97 43.966,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 91.000,82 24.073,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.049,15 19.893,37
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 40.104,49 51.625,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 177.028,99 117.180,11

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 77.190,11 84.449,32
III. Jahresüberschuss 11.521,03 7.259,21
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 40.104,49 51.625,52
B. Rückstellungen 3.100,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 173.928,99 114.910,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 173.928,99 114.910,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 269,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 177.028,99 117.180,11

Anhang


 
  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Rot-Eck-Container GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ( BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor ( Art. 67VIII 1 EGHB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 aber nicht mehr als EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt, wobei die Änderungen des BilMoG beachtet wurden.

  Angaben zur Bilanz

  Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Verbindlichkeiten
87.100,22


  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag


Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 weist einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" von EUR 40.104,49 aus.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen. Die Geschäftsführung schätzt ein, dass eine positive Fortführungsprognose besteht.

  Angabe zu Verbindlichkeiten


Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 173.928,99 (Vorjahr: EUR 114.910,94).

  Sonstige Angaben

  Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Jürgen Fehlemann
ausgeübter Beruf:
Kaufmann, Meerbusch


UNTERZEICHNUNG




Düsseldorf, 30. Juni 2011



  

gez. Jürgen Fehlemann 
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.01.2012 festgestellt.

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