Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 202080
Registered
12/11/2018
Industry
Construction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Specialised construction activities in civil engineeringOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.
Purpose
Ausführung von Bauleistungen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Abdulvahap Temel
since 12/13/2019
Managing Director
Mustafa Aktas
since 12/11/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Rue Dominique Larrey 3, 13405 Berlin
€12,500
50.00%
Scheveninger Str.6, 12359 Berlin
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

AKRA Bau GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

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31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 111.614,00 23.860,00
I. Sachanlagen 111.614,00 23.860,00
1. technische Anlagen und Maschinen 1.074,00 2.066,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 110.540,00 21.794,00
B. Umlaufvermögen 288.506,39 203.461,46
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 147.923,44 100.988,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 112.376,84 58.993,02
2. sonstige Vermögensgegenstände 35.546,60 41.995,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 140.582,95 102.473,25
C. sonstige Aktiva 9.122,22 0,00
Summe Aktiva 409.242,61 227.321,46

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 221.759,39 131.749,46
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Gewinnvortrag 119.249,46 80.630,19
V. Jahresüberschuss 90.009,93 38.619,27
B. Rückstellungen 30.771,98 20.163,00
1. Steuerrückstellungen 23.571,98 11.163,00
2. sonstige Rückstellungen 7.200,00 9.000,00
C. Verbindlichkeiten 156.711,24 75.409,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 56.545,97 8.328,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.515,69 16.736,73
3. sonstige Verbindlichkeiten 97.649,58 50.343,76
davon aus Steuern 97.649,58 11.466,57
Summe Passiva 409.242,61 227.321,46

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

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Firmenname laut Registergericht: Akra Bau GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Charlottenburg
Register-Nr.: HRB 202080

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Ergänzend zu den Vorschriften des HGB waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Forderungen, Bank- und Kassenbestände wurden zum Nennbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich. Ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Es wurden keine steuerrechtlichen Sonderabschreibungen in Anspruch genommen.

IV. Angaben nach § 42 GmbH-Gesetz

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen folgende Rechte und Pflichten:

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Verbindlichkeiten EUR 0,00
Forderungen EUR 0,00

Die Verbindlichkeiten betreffen das Gesellschafter-Verrechnungskonto, welches mit 6 % p.a. verzinst wurde.

V. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

B. Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

C.

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Vorname Familienname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Mustafa Aktas Kaufmann Einzel

D. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

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Jahresergebnis EUR 90.009,93
wie folgt zu verwenden:
Vortrag auf neue Rechnungen EUR 90.009,93

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

 

Berlin, den 27. März 2026

Gez. Mustafa Aktas, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.3.2026.

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