Urknall Network GmbHLiquidated

12489 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 135936
Registered
8/10/2011
Industry
Media representationProvision of other services for non-artistic eventsProvision of fundraising services
Purpose
Erbringung von Marketing Dienstleistungen

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Urknall Network GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 0,00
I. Sachanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 32.123,23 58.378,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.123,23 58.378,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 32.123,23 58.378,81

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 26.173,32 36.243,82
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.173,32 11.243,82
B. Rückstellungen 5.949,91 8.649,91
C. Verbindlichkeiten 0,00 13.485,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 32.123,23 58.378,81

Anhang



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Urknall Network GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Dort werden lediglich die Angaben erläutert, die aufgrund der gesetzlichen Vorschriften erläuterungsbedürftig sind.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.



Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss der Urknall Network GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB.

Vorliegende Bilanz wurde auf der Grundlage der Gewinnermittlungsvorschriften des § 5 Abs. 1 EStG erstellt - unter Beachtung der handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften. Die Bilanzierungsmethode wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Angaben zur Bewertung

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.

Schecks, Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag erfasst.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Soweit solche Risiken nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, wird auf sie im Anhang verwiesen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zum Jahresabschluss

A. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen / Verbindlichkeiten

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen Euro 0,00.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen Euro 0,00.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.



Eigenkapital

Gewinnvortrag

Der Gewinnvortrag beträgt Euro 11.243,82.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 10.070,50.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von Euro 1.173,32, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro 1.173,32 vorgetragen.



B. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zu der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine Angaben zu tätigen.



Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag

Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
30.182,42
Verbindlichkeiten
0,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

keine

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Herr Boris Lehfeld



Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 18.03.2014


Ort, Datum

Boris Lehfeld

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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