Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 280438
Previous
A.H. Aktives Handwerk GmbH
Registered
6/8/2000
Industry
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipmentRenting and leasing of agricultural machinery and equipment
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Vermietung und Verpachtung von Maschinen, Gerätschaften und Werkzeugen.

History

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Management

NameRole
Tamara Benelhady
since 6/8/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Waldkirch
€25,000
100.00%

Financial Report

A.H. Aktives Handwerk GmbH

Waldkirch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 719,00 1.108,10
I. Sachanlagen 719,00 1.108,10
B. Umlaufvermögen 234.883,91 192.032,31
I. Vorräte 56.203,03 33.312,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 178.536,37 158.473,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 144,51 246,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 235.602,91 193.140,41

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 131.048,68 101.399,94
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 106.048,68 68.328,28
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 8.071,66
B. Rückstellungen 12.582,79 18.109,79
C. Verbindlichkeiten 91.971,44 73.630,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 235.602,91 193.140,41

Anhang

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt. Für die Offenlegung wurde gem. §§ 326, 288 HGB die Erleichterung für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der A.H. Aktives Handwerk GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
EUR EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 178.536,37 141.081,51 158.473,04 129.103,57

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
davon mit Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten 91.971,44 91.971,44 0,00
Verbindlichkeiten Vj. 73.630,68 73.630,68 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Angaben nach § 42 Abs.3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschafter bestehen Forderungen von insgesamt EUR 141.081,51

(Vj. EUR 129.103,57). Die Verzinsung erfolgte mit 5%

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Tamara Benelhady.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Auf Vorschlag des Geschäftsführers wurde der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss wurde am 30. November 2011 festgestellt.

Waldkirch, 30. November 2011

...........................................

Geschäftsführer

Tamara Benelhady

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.11.2011.

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