Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 714015
Registered
12/22/2015
Industry
Manufacture of bicycles and invalid carriagesWholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessoriesManufacture of sports goods
Purpose
Die Entwicklung, Herstellung sowie der Vertrieb hochwertiger Fahrräder - gleich welchen Antriebs - sowie deren Komponenten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Christian Lichtenberg
since 3/23/2026
Managing Director
Carsten Krumm
since 7/3/2023
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Carbovation GmbH
Germany
€200,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Tune GmbH

Buggingen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

TUNE GMBH, BUGGINGEN

A K T I V A

31.12.2023 
EUR
31.12.2022 
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 364.015,00 204.758,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.185,00 436,00
II. Sachanlagen 361.830,00 204.322,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 1.379.731,06 1.421.679,96
I. Vorräte 1.215.441,64 1.044.080,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 101.682,25 241.500,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 62.607,17 136.098,89
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 12.061,45 1.784,67
1.755.807,51 1.628.222,63

P A S S I V A

31.12.2023 
EUR
31.12.2022 
EUR
A. EIGENKAPITAL 767.096,94 1.015.053,00
I. Gezeichnetes Kapital 200.000,00 200.000,00
II. Kapitalrücklage 219.525,30 219.525,30
III. Gewinnvortrag 595.527,70 631.814,29
IV. Jahresfehlbetrag -247.956,06 -36.286,59
B. RÜCKSTELLUNGEN 46.100,00 165.117,31
C. VERBINDLICHKEITEN 942.610,57 448.052,32
1.755.807,51 1.628.222,63

Tune GmbH, Buggingen
ANHANG FÜR DAS Geschäftsjahr 2023

  I. Handelsregister

Die Gesellschaft hat ihren Sitz im Berichtszeitraum in Buggingen und ist eingetragen im Handelsregister Freiburg i. Br. unter HRB 714015.

 II. Gesetzliche Grundlage

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 wurde nach §§ 238 ff. HGB und §§ 264 ff. HBG aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen der §§ 264, 274a, 276 und 288 HGB sind teilweise in Anspruch genommen worden.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft nach den Größenklassen gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß den Regelungen des § 266 HGB, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Zur besseren Vergleichbarkeit wurde der Vorjahreswert (TEUR 15) der Verluste aus Anlagenabgängen von den "sonstigen betrieblichen Erträgen" in die "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" umgegliedert. Zudem wurden Energiekosten in Höhe von TEUR 13 im laufenden Jahr nicht mehr unter den "sonstigen betrieblichen Aufwendungen", sondern unter den "Aufwendungen für bezogene Leistungen" im Materialaufwand ausgewiesen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde der entsprechende Vorjahreswert (TEUR 13) ebenfalls umgegliedert.

Im Gegensatz zum Vorjahr wurde das Vorratsvermögen unterschieden in die Kategorien Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und fertige Erzeugnisse und Waren. Der Vorjahresausweis wurde entsprechend angepasst.

 III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der bisher verrechneten Abschreibungen angesetzt. Immaterielle Vermögensgegenstände werden linear über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren abgeschrieben. Sachanlagen, die seit 2011 angeschafft wurden, werden linear abgeschrieben, ältere degressiv oder linear.

Geringwertige Anlagegüter im Sinne von § 6 Abs. 2 EstG werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, sofern ihre Anschaffungskosten 800,00 € nicht übersteigen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu durchschnittlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Wertmindernde Umstände werden durch Vornahme von individuellen und pauschalen Bewertungsabschlägen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausreichend Rechnung getragen.

Die Liquiden Mittel, aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie das Eigenkapital wurden zum Nominalwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sonstige Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

 IV. Einzelangaben zur Bilanz

a. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

b. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen den Personalbereich sowie Aufwendungen für die Erfüllung von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, Gewährleistungsverpflichtungen und Jahresabschluss-kosten.

c. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von TEUR 284 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betragen TEUR 659 und haben sämtlich eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

d. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3a HGB bestehen aus Mietverträgen in betriebsüblichem Umfang.

 V. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 14 Arbeitnehmer beschäftigt.

Buggingen, 23. April 2025

 Carsten Krumm  Christoph Sawitzki

 Geschäftsführer  Geschäftsführer

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 ist am 17. Juni 2025 erfolgt.

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