Master Data

Registry
Register court Schweinfurt HRB 6914
Registered
9/19/2014
Industry
Wholesale of sports goods and their accessoriesSports activities n.e.c.Provision of other services for non-artistic events
Purpose
Import, Export von und Handel mit neuen und gebrauchten Textilien, Lederwaren, Schuhen, Outdoor-, Sport- und Freizeitartikeln, Lebensmitteln, Zeitschriften, Werkzeugen, Maschinen sowie nicht genehmigungspflichtigen Bekleidungs-, Ausrüstungs- und Waffenteilen für Militär und Sicherheitsdienste bzw. -behörden und verwandte Handelsgeschäfte; Dienstleistungen kaufmännischer Art wie Schreib- und Büroarbeiten für Gewerbe und Privatpersonen, Hilfe im kaufmännischen Alltag für Privatpersonen und verwandte Dienstleistungen; Organisation und Durchführung von Freizeit-, Natur- und Sportausbildungen, Freizeit-, Natur- und Sportveranstaltungen und verwandte Dienstleistungen; Erwerb von Beteiligungen und Gründung von Zweigniederlassungen.

History

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Management

NameRole
Bettina Maibaum
since 3/10/2025
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Bettina Maibaum
Ramsthal
€25,000
100.00%

Financial Report

OMSA GmbH

Hammelburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 2.409,00 3.442,18
I. Sachanlagen 2.409,00 3.442,18
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.409,00 3.442,18
B. Umlaufvermögen 87.270,44 71.257,53
I. Vorräte 83.154,18 67.777,03
1. fertige Erzeugnisse und Waren 83.154,18 67.777,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.293,55 1.521,68
1. sonstige Vermögensgegenstände 3.293,55 1.521,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 822,71 1.958,82
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.674,54 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 92.353,98 74.699,71

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 3.240,45
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Verlustvortrag 9.259,55 0,00
V. Jahresfehlbetrag 5.914,99 9.259,55
VI. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.674,54 0,00
B. Rückstellungen 1.500,00 0,00
1. sonstige Rückstellungen 1.500,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 90.853,98 71.459,26
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.808,79 0,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.569,31 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.511,78 7.760,54
4. sonstige Verbindlichkeiten 71.964,10 63.698,72
davon aus Steuern 660,89 30,33
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 653,59 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 92.353,98 74.699,71

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

B. Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Maibaum Bettina Geschäftsführer einzel

Bezüglich des Darlehens wurde Rangrücktritt gewährt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 19.5.2017.

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