Master Data

Registry
Register court Cottbus HRB 7416
Registered
11/7/2005
Industry
Computer consultancy activitiesDevelopment and programming of application softwareConsulting architectural activities in town, city and regional planning
Purpose
Entwicklung , die Implementierung und der Support von Software-Systemen für öffentliche , kirchliche und private Auftraggeber mit Schwerpunkt in den Bereichen Vorgangsbearbeitung, GIS und Facility Management, die Durchführung von Schulungen, Beratungen und Projektmanagement sowie der Handel mit Hardund Softwareprodukten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Andreas Junker
since 2/2/2022
Board Member

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ARCHIKART Software AG

Lauchhammer

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 842.222,16 902.386,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 195,00 695,00
II. Sachanlagen 842.027,16 901.691,16
B. Umlaufvermögen 1.652.080,07 1.256.854,78
I. Vorräte 9.260,00 10.340,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 219.269,88 196.074,37
III. Wertpapiere 300.990,52  
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.122.559,67 1.050.440,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 38.609,06 57.643,46
Aktiva 2.532.911,29 2.216.884,40

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.472.248,82 903.774,06
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 5.000,00 5.000,00
III. Gewinnvortrag 848.774,06 405.910,89
IV. Jahresüberschuss 568.474,76 442.863,17
B. Rückstellungen 612.788,82 772.991,82
C. Verbindlichkeiten 434.580,95 527.383,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 434.580,95 527.383,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 13.292,70 12.735,00
Passiva 2.532.911,29 2.216.884,40

Anhang

ARCHIKART Software AG
Oberhammerstraße 2 
01979 Lauchhammer

A N H A N G 
zum 31. Dezember 2023

A.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der ARCHIKART Software AG ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des HGB in der Fassung des BilMoG und den ergänzenden Vorschriften der Satzung aufgestellt. Dies schließt die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

B.  Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft hat ihren Jahresabschluss nach dem geltenden Bilanzrecht aufgestellt. Die Vermögens- und Schuldposten sind ordnungsgemäß nachgewiesen. Die Gliederungs- und Bilanzierungsvorschriften für Kapitalgesellschaften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Zu den  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Einzelnen:

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um zeitanteilige lineare Abschreibungen, ausgewiesen. Selbstgeschaffene immaterielle Vermö-gensgegenstände wurden mit den in den Vorjahren entstandenen Herstellungskosten ver-mindert um die lineare Abschreibung ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten linear entsprechend der Nutzungsdauer.

Die Ermittlung der Herstellungskosten erfolgt auf der Grundlage der handelsrechtlich einbeziehbaren Vollkosten. Fremdkapitalzinsen sind nicht einbezogen.
       
Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert bewertet. Erkennbaren Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigung bzw. Abschreibung Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen wurden in Höhe von 1% gebildet. Der Ansatz der Wertberichtigungen erfolgt aktivisch als Abschreibung bei den jeweiligen Bilanzpositionen.
Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Dabei wurde das Niederstwertprinzip beachtet.

Als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur geleistete Zahlungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen. Geleistete Disagiobeträge werden aktivisch abgegrenzt und über die Darlehenslaufzeit aufgelöst.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und entsprechend der steuerrechtlichen Rechtsprechung bewertet.

Für die Berechnung der Pensionsrückstellung wurden die Richttafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck mit einem Rechnungszins von 3,62 % zugrunde gelegt.

Rückstellungen für Gewährleistungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung wurden in Höhe von 50% der Jahresnettoaufwendungen 2023 gebildet.

Rückstellungen für latente Steuern waren in Höhe von 83.645,00 € zu bilden, da sich Unterschiede zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz ergeben haben.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

C.  Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahrs ergeben sich aus dem beigefügten Anlagespiegel.

Der Betrag nach § 268 Abs. 8 HGB (Ausschüttungssperre) setzt sich wie folgt zusammen:

Selbstgeschaffene Immaterielle Vermögensgegenstände 6,00 €
  
In der Position Sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.

D.  Sonstige Angaben

 1. Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden nicht.

 2. Vorstand war in 2023: 
Andreas Junker (Vorsitzender)
Andreas Kanis

 3. Mitglieder des Aufsichtsrates waren in 2023: 

Marcus Wenderoth (Rechtsanwalt, Aufsichtsratsvorsitzender)
Peter Schulze (Steuerberater, Stellvertreter)
Jürgen Pohl

4. Forderungen und Verbindlichkeiten an den Vorstand aus Krediten bestanden zum  Bilanzstichtag bestanden nicht.

E.  Ergebnisverwendung

Ergebnisverwendungsvorschlag: Der Jahresüberschuss von 568.474,76 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Lauchhammer, 2024-04-19

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.05.2024 festgestellt.

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